目 录
第一部分概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分2025年部门预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
二、关于收入预算总表的说明
三、关于支出预算总表的说明
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2025年部门预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
第一部分概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家、天津市、滨海新区有关招商引资、经济技术协作的方针、政策,负责金融业相关领域的招商引资工作、产业促进、行业管理等工作,负责金融业整体规划、政策研究、行业研究、创新研究等工作,推动金融政策、功能、产业、渠道、载体、服务等方面建设工作。
2.落实党委、管委会招商引资整体工作部署,制定招商引资工作计划,分解和落实目标任务。
3.负责开发和吸引符合我区产业发展的高质量项目,完成党委、管委会下达的各项招商指标。
4.负责开拓并维护政府、企业、中介等各项招商渠道,与国内外咨询机构建立业务联系。
5.负责了解掌握国家、天津市、滨海新区的相关政策和经济动态,加强产业发展动态分析,为党委、管委会招商决策提供信息参考。
6.负责组织开展招商相关的信息收集、对外联络、项目开发、项目洽谈、合作协议签订等各类招商引资工作。
7.负责协调职能部门和有关单位,做好招商项目的跟踪服务工作,推动投产运营。
8.负责协调推动区内企业上市工作,推进多层次资本市场建设。
9.负责国家监管的金融机构属地服务工作,负责地方监管金融机构属地管理服务工作,监测评估区内金融运行情况。
10.负责组织开展金融业合作交流工作,促进投融资对接工作,配合有关部门推进社会信用体系建设。
11.指导金融服务中心工作,保障区域金融秩序稳定。
12.指导处置非法集资工作。
13.负责本领域安全生产管理,从行业规划、产业政策、法规标准等方面加强本领域安全生产工作,指导督促企业加强安全管理。
14.贯彻落实本单位全面从严治党主体责任,严格落实基层党建工作任务,发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
15.完成党委、管委会交办的其他各项工作。
二、机构设置情况
产融发展促进局( 产融发展管理中心)内设5个科室,分别为综合业务科、产业金融创新科、供应链与数字金融科、基金与自贸金融科、行业协调促进科,下设一个内设机构产融发展管理中心,中心内设2个科室,为别为行业监管和稳定科、审查和重点行业监管科。
第二部分2025年部门预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1749.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出574.2万元、金融支出1175万元。本部门2025年收支总预算1749.2万元。
二、关于收入预算总表的说明
本部门2025年部门预算收入1749.2万元,与2024年预算相比减少96726.34万元,主要原因是 项目支出预算减少。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算1749.2万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于支出预算总表的说明
本部门2025年支出预算1749.2万元,与2024年预算相比减少96726.34万元,主要原因是项目支出预算减少。其中:基本支出474.20万元,占27.11%;项目支出1275万元,占72.89%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
本部门2025年财政拨款收入预算1749.2万元,与2024年预算相比减少96726.34万元,主要原因是项目支出预算减少。收入包括:一般公共预算拨款收入1749.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算1749.2万元,与2024年预算相比减少96726.34万元,主要原因是项目支出预算减少。支出包括:一般公共服务支出574.2万元、金融支出1175万元。
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
(一)总体情况
本部门2025年一般公共预算支出1749.20万元,与2024年预算相比减少96726.34万元,主要原因是项目支出预算减少。
(二)具体情况
1、“一般公共服务支出”574.20万元,与2024年预算相比减少152.34万元,主要原因是人员调整,人员经费及公用支出减少,其中:
“商贸事务”574.20万元,包括:“行政运行”474.20万元,主要用于人员经费支出及日常行政运行支出;“招商引资”100.00万元,主要用于招商引资工作支出。
2、“金融支出”1175.00万元,与2024年预算相比减少174.00万元,主要原因是载体建设专项及金融监管专项预算减少,其中:
“金融部门行政支出”1175.00万元,包括:“一般行政管理事务”1175.00万元,主要用于OTC服务、基金小镇、金融法庭、双碳大厦等载体建设支出,金融监管等支出。
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本部门一般公共预算基本支出474.20万元,与2024年预算相比减少152.34万元,主要原因是人员经费支出及日常行政运行支出。其中:
人员经费443.48万元,主要包括:工资等支出。
公用经费30.72万元,主要包括:商品和服务支出。
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排1.1万元,与2024年预算相比减少0.1万元,主要原因是 过紧日子,减少公务接待支出计划。具体情况:
(一)2025年 因公出国(境)费预算1万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是无变化。
(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是无;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是无。
(三)2025年公务接待费预算0.1万元,与2024年预算相比减少0.1万元,主要原因是过紧日子,减少公务接待支出计划。
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2025年产融发展促进局的机关运行经费预算30.72万元,包括因公出国(境)费1万元,培训费0.4万元,维修维护费3万元,水费2万元,办公费5万元,邮电费3.2万元,委托业务费7万元,公务接待费0.3万元,其他商品与服务支出2.58万元,其他交通费6.24万元。
(二)政府采购情况
本部门2025年安排政府采购预算803.76万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出803.76万元。主要项目是:驻区单位专项(载体建设专项)803.76万元。
(三)国有资产占用情况
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括无。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
本部门2025年实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额1275万元。
第三部分名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各部门必须公开。除此之外,各部门可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。)
第四部分2025年部门预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表
2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表
注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。