目 录
第一部分概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分2025年部门预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
二、关于收入预算总表的说明
三、关于支出预算总表的说明
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2025年部门预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
第一部分概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家、天津市和滨海新区有关建设工程(法律、法规有特殊规定的除外,下同)质量、安全、文明施工监督管理的方针政策、法律法规、规章制度。研究提出完善本辖区工程监管体制的意见和建议。
2.承担建设工程(南部片区除外)质量、安全、文明施工监督管理。研究和创新监管模式,推动工程监管标准化、智能化、便利化。
3.负责房屋建筑和市政基础设施工程招投标监督管理。
4.负责牵头组织建设工程规划、消防、人防联合验收;负责办理建设工程竣工验收备案。
5.参与对建设工程质量、安全事故的调查处理。
6.负责调查处理建设工程招投标、质量、安全、文明施工等方面有关的信访和投诉。
7.贯彻落实本部门全面从严治党主体责任,严格落实基层党建各项工作任务。
8.完成党委、管委会及上级部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
天津经济技术开发区建设工程管理中心内设7个科室;下辖0个预算单位。
纳入天津经济技术开发区建设工程管理中心2025年度部门预算编制范围的单位包括:
1.天津经济技术开发区建设工程管理中心部门本级
第二部分2025年部门预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1686.15万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:城乡社区支出1646.15万元、灾害防治及应急管理支出40万元。本部门2025年收支总预算1686.15万元。
二、关于收入预算总表的说明
本部门2025年部门预算收入1686.15万元,与2024年预算相比
减少144.35万元,主要原因是压减人员经费。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算1686.15万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于支出预算总表的说明
本部门2025年支出预算1686.15万元,与2024年预算相比减少144.35万元,主要原因是压减人员经费。其中:基本支出1241.15万元,占73.61%;项目支出445万元,占26.39%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
本部门2025年财政拨款收入预算1686.15万元,与2024年预算相比减少144.35万元,主要原因是压减人员经费。收入包括:一般公共预算拨款收入1686.15万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算1686.15万元,与2024年预算相比减少144.35万元,主要原因是压减人员经费。支出包括:城乡社区支出1646.15万元、灾害防治及应急管理支出40万元。
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
(一)总体情况
本部门2025年一般公共预算支出1686.15万元,与2024年预算相比减少144.35万元,主要原因是压减人员经费。
(二)具体情况
1、“城乡社区支出(类)”1646.15万元,与2024年预算相比减少184.35万元,主要原因是压减人员经费,其中:
“建设市场管理与监督(款)”1646.15万元,包括:“建设市场管理与监督(项)”1646.15万元,主要用于建管中心人员支出、公用支出及项目支出。
2、“灾害防治及应急管理支出(类)”40万元,与2024年预算相比增加40万元,主要原因是由安全生产及应急专项转入的调剂项目,其中:“应急管理事务(款)”40万元,包括:“安全监管(项)”40万元,主要用于购买建设工程质量安全技术服务支出。
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本部门一般公共预算基本支出1241.15万元,与2024年预算相比减少149.35万元,主要原因是压减人员经费。其中:
人员经费1188.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费52.94万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:
(一)2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
(三)2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2025年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
本部门2025年安排政府采购预算276.20万元,其中:政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出275万元。主要项目是:建设工程交易服务中心房屋租赁及物业专项275万元。
(三)国有资产占用情况
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括无。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
本部门2025年实行绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额445万元。
第三部分名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2025年部门预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。