目 录
第一部分概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分2025年部门预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
二、关于收入预算总表的说明
三、关于支出预算总表的说明
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2025年部门预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
第一部分概况
一、主要职责
天津经济技术开发区滨海—中关村科技园办公室主要职责是:承担滨海-中关村科技园区的招商引资、功能开发、企业服务、应急管理及日常事务管理等职责,配合相关部门进行园区城市管理、基础设施建设等工作。
二、机构设置情况
本部门内设7个职能处室;下辖1个预算单位。
纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括:滨海—中关村科技园办公室本级
第二部分2025年部门预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入7226.71万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出5726.71万元、城乡社区支出1500万元。本部门2025年收支总预算7226.71万元。
二、关于收入预算总表的说明
本部门2025年部门预算收入7226.71万元,与2024年预算相比减少505.85万元,主要原因是按照要求,节省开支。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算7226.71万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于支出预算总表的说明
本部门2025年支出预算7226.71万元,与2024年预算相比减少505.85万元,主要原因是按照要求,节省开支。其中:基本支出1208.71万元,占16.73%%;项目支出6018万元,占83.27%%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
本部门2025年财政拨款收入预算7226.71万元,与2024年预算相比减少505.85万元,主要原因是按照要求,节省开支。收入包括:一般公共预算拨款收入7226.71万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算7226.71万元,与2024年预算相比减少505.85万元,主要原因是按照要求,节省开支。支出包括:一般公共服务支出5726.71万元、城乡社区支出1500万元。
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
(一)总体情况
本部门2025年一般公共预算支出7226.71万元,与2024年一般公共预算支出相比增加1975.93万元,主要原因是总体预算减少,且政府性基金预算拨款收入取消,预算来源减少导致所有支出科目均调整该项预算支出。
(二)具体情况
1、“一般公共服务支出”5726.71万元,与2024年预算相比增加516.93万元,主要原因是办公楼租赁费用增加。按照租赁合同要求,2024年预算仅需要支付2024年5月-12月期间的房租。2025年房租平均单价减少,但因为需要支付整年费用导致全年房屋租赁费用增加。其中:
“政府办公厅(室)及相关机构事务”12万元,包括“一般行政管理事务”12万,主要用于办公软件运维。
“商贸事务”5714.71万元,包括“行政运行”1208.71万元,主要用于人员支出及公用支出。“一般行政管理事务”4406万元,主要用于办公楼运维、办公楼租赁、滨海-中关村科技园扩区规划编制、协同创新基地服务费、驻区单位专项及逸仙园综合工作项目等。“招商引资”100万元,主要用于项目引进,招商引资。
2、“城乡社区支出”1500万元,与2024年预算相比增加1459万元,主要原因是总体预算减少,且政府性基金预算拨款收入取消,预算来源减少导致原属于政府性基金预算的科目调整至该项预算支出。其中:
“城乡社区公共设施支出”1500万元,包含“其他城乡社区公共设施支出”1500万,主要用于北塘兴凯湖路、天池路等5条道路路灯新建工程、国家卫生区复审更名工作综合整治工程、胶州道天池北路、东平湖路管网应急抢修工程、天津滨海—中关村科技园智慧灯杆安装工程、夜景灯光提升项目一标段(北塘古镇)工程、园区限高设施翻新维护等。
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本部门一般公共预算基本支出1208.71万元,与2024年预算相比增加123.93万元,主要原因是部门内部人员调整导致人员总数增加。其中:
人员经费1159.37万元,主要包括:人员工资。
公用经费49.34万元,主要包括:公用类支出。
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2024年预算相比减少1万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:
(一)2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是暂无出国计划。
(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是0;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是0。
(三)2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)1万元,主要原因是按照要求,节省开销。
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
(一)总体情况
本部门政府性基金预算支出0万元,与2024年预算相比增减少2481.78万元,主要原因是2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
(一)总体情况
本部门国有资本经营预算支出0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2025年天津经济技术开发区滨海—中关村科技园办公室的机关运行经费预算49.34万元,包括办公费4万元、水费4万元、专业设备购置5.25万元、培训差旅费5万元、其他商品和服务支出31.09万元等。
(二)政府采购情况
本部门2025年安排政府采购预算2447.4万元,其中:政府采购货物支出2.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2445万元。主要项目是:北塘建发大厦房租专项1900万元,办公楼运维专项262万元、驻区单位专项163万元、滨海-中关村科技园扩区规划编制120万元。
(三)国有资产占用情况
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括0。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
本部门2025年实行绩效目标管理的项目21个,涉及预算金额6018万元。
第三部分名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2025年部门预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。