天津经济技术开发区中国(天津)自由贸易试验区滨海新区中心商务片区工作局

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中国(天津)自由贸易试验区滨海新区中心商务片区工作局2025年部门预算

发布日期:2025-02-07 11:07 来源:中国(天津)自由贸易试验区滨海新区中心商务片区工作局
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名称:中国(天津)自由贸易试验区滨海新区中心商务片区工作局2025年部门预算

发布机构: 中国(天津)自由贸易试验区滨海新区中心商务片区工作局

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  • 主题分类: 财政审计,预决算公开

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  • 发文日期: 2025-02-07

目录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概 况

 一、主要职责

1.统筹推动中国(天津)自由贸易试验区滨海新区中心商务片区落实国家、天津市关于自贸改革创新的工作举措,牵头推进本片区自主实施的自贸政策研究、制度创新工作。

2.对接天津市自贸领导小组办公室、天津自贸试验区管委会办公室、政策与产业创新局等自贸工作相关单位,做好工作衔接和配合。

3.结合经开区主导产业、科技创新、绿色低碳等重点领域工作部署,围绕自贸政策创新,统筹推动专项改革方案研究,牵头负责向上级政府争取支持,实现政策突破。

4.统筹衔接滨海新区针对自贸试验区工作的考核任务,做好指标完成情况定期监测、预警分析研判及改革任务推进情况日常跟踪工作,及时研究并提出专项工作建议,为党委、管委会优化政策和资源配置提供参考。

5.做好招商服务和支持工作,及时向招商部门推送自贸政策,为招商工作提供政策工具。与招商部门密切联动,围绕招商项目需求开展创新政策定制。

6.负责面向企业的自贸创新政策宣讲、推介和辅导,引导企业利用自贸政策开拓业务领域、扩大经营规模。结合细分产业制度创新共性需求,开展全产业链自贸政策集成创新。

7.梳理、总结、汇总自贸改革创新经验,编制改革试点案例,向上级提交可复制、可推广创新成果建议。

8.配合开展中心商务片区自贸创新工作的对外宣传推介,向相关部门提供宣传素材和资料。

9.负责联系属地海关,按照党委、管委会相关要求做好运行保障服务工作,配合开展监管政策创新。

10.负责经开区企业口岸通关协调服务,对接属地海关和天津海关相关职能部门,协调解决企业物流通关和海关监管方面的具体问题。

11.承办海关特殊监管区日常管理工作,负责做好驻区海关、检验检疫等单位设施、设备的保障服务。围绕海关特殊监管区建设发展做好与海关、外管等相关部门的协调工作,负责保税物流中心和泰达国检中心的日常运营管理。

12.负责综合保税区的招商引资、产业发展和业态创新工作。对全国综合保税区及其他特殊监管区有关政策、规划、发展动态进行跟踪研究,及时向管委会提供相关信息。

13.负责综合保税区内企业投资和经营有关数据的分析统计和上报工作。

14.负责综合保税区园区开发,协调有关部门做好基础设施项目建设和环境管理工作。

15.配合应急管理部门做好海关特殊监管区区域内日常安全检查工作,对突发公共事件先期应急处置。

16.负责本领域安全生产管理,从行业规划、产业政策、法规标准等方面加强本领域安全生产工作,指导督促企业加强安全管理。

17.贯彻落实本部门全面从严治党主体责任,严格落实基层党建工作任务,发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

18.完成党委、管委会交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

自贸局内设4个职能科室,分别是综合业务科、自贸创新科、园区服务科、招商工作科,无下辖预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位为自贸局本级。

第二部分  2025年部门预算情况说明

 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1703.21万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0 万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出1703.21万元。本部门2025年收支总预算1703.21万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入1703.21万元,与2024年预算相比减少399.74万元,主要原因是专项收入预算减少。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算1703.21万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算1703.21万元,与2024年预算相比减少399.74万元,主要原因是专项支出预算减少。其中:基本支出0万元,占0%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算1703.21万元,与2024年预算相比减少399.74万元,主要原因是专项收入预算减少。收入包括:一般公共预算拨款收入1703.21万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算1703.21万元,与2024年预算相比减少399.74万元,主要原因是专项支出预算减少。支出包括:一般公共服务支出1703.21万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门2025年一般公共预算支出1703.21万元,与2024年预算相比减少399.74万元,主要原因是专项支出预算减少。

(二)具体情况

“一般公共服务支出” 1703.21万元,与2024年预算相比增加减少399.74万元,主要原因是专项支出预算减少,其中:

“海关事务”1100万元,包括:“一般行政管理事务”1100万元,主要用于新港海关办公用房保障。

“商贸事务”603.21万元,包括:“行政运行”488.21万元,主要用于人员经费支出、日常公用经费支出;“一般行政管理事务”115 万元,主要用于招商引资、海关特殊监管区域管理。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出488.21万元,与2024年预算相比减少147.96万元,主要原因是人员支出减少。其中:

人员经费471.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费17.02万元,主要包括:办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.3万元,与2024年预算相比减少0.87万元,主要原因是严控三公经费支出。具体情况:

(一)2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比减少0.4万元,主要原因是未安排公务出国(境)活动。

(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是无公务用车;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是未安排购置公务用车。

(三)2025年公务接待费预算0.3万元,与2024年预算相比3减少0.47万元,主要原因是减少公务接待预算资金。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2025年自贸局1家行政单位的机关运行经费预算17.02万元,包括办公费5.04万元、手续费0.06万元、水费0.5万元、邮电费0.6万元、差旅费2万元、维修(护)费0.1万元、公务接待费0.3万元、其他交通费用6.08万元、其他商品和服务支出2.34万元

(二)政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算1100万元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1100万元。主要项目是:驻区单位(新港海关)1100万元

(三)国有资产占用情况

截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要包括叉车。单价(账面原值)100万以上的设备0台。

(四)预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额1215万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明 

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

 

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