天津经济技术开发区公寓管理中心

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天津经济技术开发区公寓管理中心2022年预算编制说明

发布日期:2022-01-14 09:35 来源:公寓管理中心
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名称:天津经济技术开发区公寓管理中心2022年预算编制说明

发布机构: 公寓管理中心

  • 索引号:89-8119-2022-00002

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  • 有效性:

  • 成文日期:

  • 发文日期: 2022-01-14

一、主要职责

1.作为公寓行业主管部门,负责天津经济技术开发区地域范围内职工公寓的日常综合管理工作。

2.履行经开区公寓管理工作领导小组办公室职责,定期召开成员单位参加的联席会,协商解决公寓管理热点难点问题,通报公寓工作情况。

3.全面管理管委会投资的公寓;将国有企业、民营企业投资建设并对外经营的各类公寓以及企业自建公寓纳入监管体系,加强行业监督管理;将三小区内的公寓纳入监管体系,并授权三小区总公司进行管理。

4.负责对区内企业开展住宿需求调查,根据调查结果向管委会提出公寓建设需求;协助有关部门提出公寓规划建设的建议,制定公寓建设总体规划。

5.提出公寓管理相关规范性文件,制定公寓管理的具体规范和制度,不断完善公寓政策管理体系。

6.拟制与核定开发区公寓功能设置标准、公建设施设备配置标准、周边生活配套设施标准、商业业态标准等;制定公寓管理与服务行业标准,推进公寓行业健康发展;制定或调整公寓租金标准,提供公寓租金指导价格。

7.履行公寓资源分配职能。受理企业对各类型人才公寓的入住申请,做好审核及确认工作。

8.履行非政府投资建设职工公寓的资格认定职责,负责对非政府投资建设职工公寓及企业自建公寓进行认定,并组织实施年检。负责对通过资格认定的非政府投资建设职工公寓及企业自建公寓兑现财政补贴。

9.协助开展对公寓物业管理与服务公司的监督考核工作,根据考核结果建议物业公司的招标规则。

10.管理政府投资建设的职工公寓的公建非商业设施场地,制定公寓公建非商业设施管理办法。

11.根据实际情况提请有关职能部门,对公寓内违反市容和环境卫生、公共设施、环境保护、绿化等法律法规规定,以及违法建筑、设摊、堆物、占路等行为做出行政处罚。

12.负责公寓安全管理制度的制定和检查执行工作。定期组织公安、消防、卫生、文化等部门开展公寓联合安全检查工作或专项安全检查工作。针对安全检查过程中发现的问题及时督促责任单位限期整改,整改未完成的,协调各职能部门进行行政处罚。

13.建立公寓工作准入机制,统筹协调各职能部门、事业单位、社会组织向公寓提供公共服务。

14.满足公寓居住人员需求,通过政府购买服务、项目委托、合同外包等形式,开办公共事务、开展公益事业。

15.组织公寓居住人员开展民主自治,动员公寓居住人员有序参与公寓公共事务管理、积极参与社会治理。

二、机构设置情况

(一)机构设置

公寓管理中心为经开区管委会所属专业工作机构,内设综合管理和智慧公寓部、公共事务和企业服务部、运营监查部、安全保障部等四个科室,管理9个公寓基层工作站。

(二)人员构成

公寓管理中心授薪人员共计35人。

三、预算草案编制说明

(一)收入预算情况说明

部门收入预算1970万元,与2021年预算相比增加1296万元。其中,本年收入合计1970万元,与2021年预算相比增加1296万元,包括财政拨款预算收入1970万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元;上年结转和结余0万元。

(二)支出预算情况说明

部门支出预算1970万元,与2021年预算相比增加1296万元,其中:

2080150事业运行科目支出835万元,主要用于本单位人员经费、日常公用经费支出;

2060499其他技术研究与开发支出600万元,主要用于人才引进、培养与奖励支出;

2120199其他城乡社区管理事务科目支出495万元,主要用于公寓公共事务、安全生产、服企促企、政务事务保障、微电子工业区3号公寓防疫隔离点改造、突发应急专项(防疫大筛)等经费支出;

2120399其他城乡社区公共设施支出40万元,主要用于天滨公寓职工之家装修及设备购置安装等支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2022年安排机关运行经费预算35.00万元,包括办公费:8万元,印刷费:6万元,伙食补助费:2万元,水费:3万元,维修费:5万元,差旅费:6万元,咨询费:3万元,租赁费:2万元。

(二)政府采购预算说明

本部门2022年安排政府采购预算1.50万元,其中:政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是:办公费1.50万元。

(三)国有资产占用情况

截至2021年底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2022年,本部门实行绩效目标管理的项目8个,涉及预算金额1135万元。

(五)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)关于空表的说明

1.本单位2022年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2.本部门2022年财政拨款“三公”经费预算表为空表。




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