天津经济技术开发区政务服务办公室

当前位置:首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容

天津经济技术开发区政务服务办公室2025年部门预算

发布日期:2025-02-07 14:13 来源:政务服务办公室
字号: |

名称:天津经济技术开发区政务服务办公室2025年部门预算

发布机构: 政务服务办公室

  • 索引号:

  • 文 号:

  • 主题分类: 财政审计,预决算公开

  • 有效性:

  • 成文日期:

  • 发文日期: 2025-02-07

目  录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、天津市和滨海新区有关政务服务、行政审批、营商环境建设、投资项目评审等方面的法律、法规、规章和方针、政策。

2.协调推动政务服务事项(含有关权责清单事项和公共服务事项)的具体实施,组织推动有关部门提供优质、规范、高效的政务服务。

3.负责行政审批制度改革工作,推动审批和监管联动,提高政务服务效能。

4.承担经开区优化营商环境领导小组办公室日常工作,负责组织推动、统筹协调、指导监督各部门协同开展营商环境优化工作。

5.负责投资项目、城市管理、涉农事务、水务、住房建设、交通运输、教育体育、文化旅游、卫生健康、民族宗教、民政司法、人力资源、经贸商务等方面的行政审批以及相关事项,并承担相应的法律责任。

6.负责政府投资项目评审工作并承担相应的法律责任。

7.牵头推进政务服务标准化。组织推动有关部门对政务服务事项,按照天津市推进审批服务标准化的有关要求,科学细化量化审批服务标准,编制标准化工作流程、规程和办事指南。牵头制定政务服务运行评价标准,建立相应监督评价机制并组织实施。

8.牵头组织推动减证便民行动。组织各部门全面清理各类无谓证明材料,依法减少各类繁琐环节和手续,对各类证明事项严格实行清单式管理。

9.组织推行政务服务事项集中办理。推动政务服务“一门一网一次”一站式办理,建立健全部门联办机制。探索推行政务服务全程代办帮办服务机制,全面推行政务服务过程和结果公开公示,开展政务服务效能监督。

10.牵头组织实施本区“互联网+政务服务”。会同有关部门组织拟订政务服务信息共享的种类、标准、范围、流程,协调推动部门政务服务联通共享、业务协同、网上办理。

11.牵头推动深化行政审批中介服务改革。组织有关部门减少不必要的行政审批中介服务事项,推动建立服务高效、公平竞争、运行规范、监督有力的审批中介服务市场。依托全市统一的政务“一网通”平台,开展审批中介服务网上选取、应用管理,对政府部门委托开展的技术性服务活动进行监督。

12.负责政务服务咨询投诉处置工作,配合有关部门做好转请、督办事项落实工作。

13.负责本领域安全生产管理工作。

14.贯彻落实本部门全面从严治党主体责任,严格落实基层党建工作任务,发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

15.完成党委、管委会交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

天津经济技术开发区政务服务办公室内设11个职能科室;下辖0个预算单位。

纳入天津经济技术开发区政务服务办公室2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.天津经济技术开发区政务服务办公室本级

第二部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3075.76万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出3075.76万元、公共安全支出0万元。本部门2025年收支总预算3075.76万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入3075.76万元,与2024年预算相比减少1557.81万元,主要原因是专项经费预算压减。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算3075.76万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算3075.76万元,与2024年预算相比减少1557.81万元,主要原因是专项经费预算压减。其中:基本支出1435.76万元,占46.68%;项目支出1640万元,占53.32%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算3075.76万元,与2024年预算相比减少1557.81万元,主要原因是专项经费预算压减。收入包括:一般公共预算拨款收入3075.76万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算3075.76万元,与2024年预算相比减少1557.81万元,主要原因是专项经费预算压减。支出包括:一般公共服务支出3075.76万元、公共安全支出0万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门2025年一般公共预算支出3075.76万元,与2024年预算相比减少1557.81万元,主要原因是专项经费预算压减。

(二)具体情况

1、“一般公共服务支出(类)”3075.76万元,与2024年预算相比减少1557.81万元,主要原因是专项经费预算压减,其中:

“政府办公厅(室)及相关机构事务(款)”3075.76万元,包括:“行政运行(项)”1435.76万元,主要用于本单位人员及公用经费支出;“一般行政管理事务(项)”1640万元,主要用于大厅基础运行专项、评审工作专项、综合工作专项和信息化运维专项等项目支出。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出1435.76万元,与2024年预算相比减少332.81万元,主要原因是在职人数减少,人员经费和公用经费均减少。其中:

人员经费1350.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费85.07万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.4万元,与2024年预算持平,主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出。具体情况:

(一)2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算持平,主要原因是本部门无因公出国(境)计划。

(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算持平,主要原因是本部门未保留公务用车;公务用车购置费0万元,与2024年预算持平,主要原因是本部门无购置公务用车计划。

(三)2025年公务接待费预算0.4万元,与2024年预算持平,主要原因是本部门严格控制公务接待费支出。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2025年机关运行经费预算85.07万元,包括办公费5.5万元、印刷费1万元、水费2.7万元、邮电费4万元、差旅费13万元、维修(护)费0.2万元、租赁费3.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.4万元、劳务费0.5万元、委托业务费28万元、其他交通费用18.67万元、其他商品和服务支出7.1万元。

(二)政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算1363.1万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1363.1万元。主要项目是:综合工作专项250万元,信息化运维专项54.1万元,评审工作专项215万元,大厅基础运行专项844万元。

(三)国有资产占用情况

截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括无。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额1640万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件:
扫一扫在手机打开当前页