目 录
第一部分概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分2025年部门预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
二、关于收入预算总表的说明
三、关于支出预算总表的说明
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2025年部门预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
第一部分概况
一、主要职责
(一)负责南港工业区日常事务管理,协调滨海新区相关街镇和有关部门开展工作,做好驻区单位和口岸查验单位协调、联络、对接及后勤服务保障工作。
(二)负责南港工业区企业服务工作。
(三)负责配合职能延伸部门做好属地信访稳定与综合治理工作。
(四)负责南港工业区(大港港区)口岸服务和口岸开放管理工作。
(五)负责做好天津市推进石化重大项目建设工作领导小组办公室交办的工作。
(六)负责本领域安全生产管理工作。
(七)贯彻落实本单位全面从严治党主体责任,严格落实基层党建工作任务,发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
(八)完成党委、管委会交办的其他各项工作。
二、机构设置情况
本部门内设4个职能处室;下辖1个预算单位。
纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括:南港综合办本级
第二部分2025年部门预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3702.04万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余269.44万元;支出包括:一般公共服务支出3616.5万元、科学技术支出100万元、其他支出254.98万元。本部门2025年收支总预算3971.48万元。
二、关于收入预算总表的说明
本部门2025年部门预算收入3971.48万元,与2024年预算相比减少1279.75万元,主要原因是项目支出预算减少。其中:上年结转结余269.44万元,占6.78%;一般公共预算3702.04万元,占93.22%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于支出预算总表的说明
本部门2025年支出预算3971.48万元,与2024年预算相比增减少1279.75万元,主要原因是项目支出预算减少。其中:基本支出591.5万元,占14.9%;项目支出3379.98万元,占85.1%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
本部门2025年财政拨款收入预算3971.48万元,与2024年预算相比减少1279.75万元,主要原因是项目支出预算减少。收入包括:一般公共预算拨款收入3702.04万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余269.44万元。2025年财政拨款支出预算3971.48万元,与2024年预算相比减少1279.75万元,主要原因是项目支出预算减少。支出包括:一般公共服务支出3616.5万元、科学技术支出支出100万元、其他支出254.98万元。
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
(一)总体情况
本部门2025年一般公共预算支出3971.48万元,与2024年预算相比减少1279.75万元,主要原因是项目支出预算减少。
(二)具体情况
1、“201(类)”3616.5万元,与2024年预算相比减少1262.73万元,主要原因是项目支出预算减少。
其中:“03(款)”3616.5万元,包括:“01(项)”591.5万元,主要用于人员经费和公用经费;“02(项)”3025万元,主要用于项目支出。
“206(类)”100万元,与2024年预算相比增加100万元,主要原因是新增科学技术支出,其中:“04(款)”100万元,包括:“99(项)”100万元,主要用于其他技术研究与开发支出;“229(类)”254.98万元,与2024年预算相比减少114.02万元,主要原因是上年已支付部分金额,其中:“99(款)”254.98万元,包括:“99(项)”254.98万元,主要用于;海防监控站建设项目。
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本部门一般公共预算基本支出591.5万元,与2024年预算相比减少397.73万元,主要原因是人员减少。其中:
人员经费570.24万元,主要包括:人员经费。
公用经费21.26万元,主要包括:机关运行及其他交通费。
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排2万元,与2024年预算相比减少3万元,主要原因是项目支出预算减少。具体情况:
(一)2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是无。
(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是无;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是无。
(三)2025年公务接待费预算2万元,与2024年预算相比减少3万元,主要原因是项目支出预算减少。
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
(一)总体情况
2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
(一)总体情况
2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2024年南港综合办1家行政单位的机关运行经费预算12万元,包括办公费3.29万元、印刷费0.2万元、邮电费0.02万元、差旅费7.1万元、会议费0.64万元、手续费0.1万元、培训费0.35万元、委托业务费0.1万元、其他商品服务支出0.2万元。
(二)政府采购情况
本部门2025年安排政府采购预算2298.56万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2298.56万元。主要项目是:驻区单位专项1492.56万元,南港现场运维费490万元、南港科创中心展厅项目316万元。
(三)国有资产占用情况
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要包括电瓶车。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
本部门2025年实行绩效目标管理的项目7个,涉及预算金额3379.98万元。
第三部分名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2025年部门预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。