目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
二、关于收入预算总表的说明
三、关于支出预算总表的说明
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
为南港工业区规划建设服务中心所属专业工作机构,主要负责南港工业区、中区及南部新兴产业区建设工程质量、安全生产和文明施工监督管理。
二、机构设置情况
本部门内设2个职能处室;分别是建设监督科、建设服务科。
下辖1个预算单位。
纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括:天津经济技术开发区南港工业区规划建设服务中心部门本级。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入410.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出410.5万元。本部门2025年收支总预算410.5万元。
二、关于收入预算总表的说明
本部门2025年部门预算收入410.5万元,与2024年预算相比增加90.87万元,主要原因是项目预算支出增加,人员增加 。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算0万元,占0%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于支出预算总表的说明
本部门2025年支出预算410.5万元,与2024年预算相比增加90.87万元,主要原因是项目预算支出增加,人员增加。其中:基本支出315.5万元,占76.86%;项目支出95万元,占 23.14%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
本部门2025年财政拨款收入预算 410.5万元,与2024年预算相比增加90.87万元,主要原因是项目预算支出增加,人员增加。收入包括:一般公共预算拨款收入410.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算0万元,与2024年预算相比增加90.87万元,主要原因是项目预算支出增加,人员增加。支出包括:城乡社区支出410.5万元。
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
(一)总体情况
本部门2025年一般公共预算支出 410.5万元,与2024年预算相比增加90.87万元,主要原因是项目预算支出增加,人员增加。
(二)具体情况
1、“212(类)”375.5万元,与2024年预算相比增加90.87万元,主要原因是项目预算支出增加,人员增加 ,其中:“01(款)” 375.5 万元,包括:“01(项)” 315.5万元,主要用于 基本支出;“02(项)”60万元,主要用于 消防验收项目支出。
2、“224(类)”35万元,与2024年预算相比增加35万元,主要原因是 项目预算支出增加,其中:“01(款)”35 万元,包括:“06(项)” 35万元,主要用于安全检查项目支出。
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本部门一般公共预算基本支出 315.5万元,与2024年预算相比增加9.87万元,主要原因是人员增加。
其中:人员经费303.36万元,主要包括:基本工资51.18万元,津贴补贴151.03万元,机关事业单位基本养老保险缴费16.88万元,职业年金缴费6.94万元,职工基本医疗保险缴费8.01万元。其他社会保障缴费0.69万元,住房公积金68.64万元。
公用经费12.14万元,主要包括:办公费 2.7万元,印刷费0.2万元,差旅费3.5万元,手续费0.1万元,培训费:0.2万元,其他交通费用3.59万元,其他商品和服务支出:1.85万元。
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2024年预算相比减少0.21万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。
具体情况:
(一)2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加) 0万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
(三)2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
(一)总体情况
2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出 。
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2025年天津经济技术开发区南港工业区规划建设服务中心1家事业单位的机关运行经费预算8.55万元,办公费 2.7万元,印刷费0.2万元,差旅费3.5万元,手续费0.1万元,培训费:0.2万元,其他商品和服务支出: 1.85万元。
(二)政府采购情况
本部门2025年未安排政府采购预算。
(三)国有资产占用情况
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括0。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
本部门2025年实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额95万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。