天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室(南港建服中心)

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天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室2025年部门预算

发布日期:2025-02-08 15:08 来源:南港工业区规划建设办公室(南港建服中心)
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名称:天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室2025年部门预算

发布机构: 南港工业区规划建设办公室(南港建服中心)

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  • 主题分类: 综合政务,政务公开

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  • 成文日期:

  • 发文日期: 2025-02-08

目   录

 

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

南港工业区规划建设办公室主要职责是:负责南港工业区及中区新兴产业区区域规划、自然资源、基础设施建设、消防验收、建筑市场和建筑行业管理、城市维护管理、水务等工作。

二、机构设置情况

本部门内设6个职能处室;分别是:综合业务科、规划管理科、建设管理科、公用事业科、能源管理科、海域港口管理科。

下辖1个预算单位。纳入天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室2025年部门预算编制范围的预算单位包括:天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室部门本级。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入25053.93万元、政府性基金预算拨款收入131563万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余176454.62万元;支出包括:一般公共服务支出:19万元、城乡社区支出158883.46万元、资源勘探工业信息等支出2050万元、其他支出130508.93万元、灾害防治及应急管理支出41610.15万元。本部门2025年收支总预算333071.55万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入333071.55万元,与2024年预算相比增加220150.65万元,主要原因是项目支出预算增加。其中:上年结转结余176454.62万元,占52.98%;一般公共预算25053.93万元,占7.52%;政府性基金预算131563万元,占39.50%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算  333071.55万元,与2024年预算相比增加  220150.65万元,主要原因是 项目支出预算增加。其中:基本支出931.69万元,占0.28%;项目支出332139.86万元,占99.72%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算 333071.55万元,与2024年预算相比增加220150.65万元,主要原因是  项目支出预算增加 。收入包括:一般公共预算拨款收入25053.93万元、政府性基金预算拨款收入131563万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余 176454.62万元。2025年财政拨款支出预算333071.55万元,与2024年预算相比增220150.65万元,主要原因是  项目支出预算增加。支出包括:一般公共服务支出19万元、城乡社区支出158883.46万元、资源勘探工业信息等支出2050万元、其他支出130508.93万元、灾害防治及应急管理支出41610.15万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门2025年一般公共预算支出29412.7万元,与2024年预算相比增加14273.9万元,主要原因是项目支出预算增加 。

(二)具体情况

1、“201(类)” 19万元,与2024年预算相比增加   19万元,主要原因是项目支出预算增加,

其中:03(款)  19万元,包括02(项)  19万元,主要用于南港工业区信息购置开发与升级运维项目支出

2、“212(类)” 27320.46  万元,与2024年预算相比增加   14251.66 万元,主要原因是项目支出预算增加,

其中:01(款)  1361.69  万元,包括01(项)  931.69 万元,主要用于基本支出

“01(款)”  1361.69  万元,包括:“02(项)”  430 万元,主要用于 部门项目支出;

“03(款)” 25958.77  万元,包括:“99(项)” 25958.77  万元,主要用于基建、养管补贴支出;

3、“215(类)” 2050  万元,与2024年预算相比增加  50 万元,主要原因是项目支出预算增加,

其中:02(款)  2050  万元,包括99(项)  2050  万元,主要用于政策兑现

4、“224(类)” 23.24  万元,与2024年预算相比增加  0 万元,主要原因是项目支出预算与上年持平,

其中:01(款)  23.24  万元,包括06(项)  23.24 万元,主要用于安全生产专项支出

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出  29412.7  万元,与2024年预算相比增加 14273.9万元,主要原因是 项目支出预算增加  。其中:

人员经费  895.39  万元,主要包括:基本工资148.68万元,津贴补贴446.47万元,机关事业单位基本养老保险缴费48.88万元,职业年金缴费20.06万元,职工基本医疗保险缴费23.37万元。其他社会保障缴费2.01万元,住房公积金205.92万元。

公用经费 36.3   万元,主要包括:办公费 2.78万元,印刷费0.5万元,差旅费15万元,手续费0.18万元,培训费:0.4万元,维修(护)费0.2万元,会议费0.5万元,劳务费0.44万元,办公设备购置1.1万元,其他交通费用10.76万元,其他商品和服务支出: 4.44万元。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2024年预算相比减少 0.31万元,主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况:

(一)2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加 0万元,主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费     ;公务用车购置费  0  万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

(三)2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比减少 0.31万元,主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门政府性基金预算支出 303658.84   万元,与2024年预算相比增加  205876.75    万元,主要原因是  项目支出预算增加  。

(二)具体情况

1、“212(类)” 131563   万元,与2024年预算相比增加   53582   万元,主要原因是  项目支出预算增加  ,其中:

“08(款)” 131563   万元,包括:“01(项)” 131563 万元,主要用于 征地和拆迁补偿支出   ;

“08(款)” 8000  万元,包括:“03(项)” 8000 万元,主要用于 城市建设支出   ;

2、“224(类)” 41586.91  万元,与2024年预算相比增加   41586.91   万元,主要原因是  项目支出预算增加  ,其中:

“98(款)” 41586.91 万元,包括:“02(项)” 41586.91 万元,主要用于 超长期特别国债的支出  ;

 3、“229(类)” 130508.93  万元,与2024年预算相比增加   110707.84  万元,主要原因是  项目支出预算增加  ,其中:

“04(款)” 130508.93  万元,包括:“02(项)”130508.93 万元,主要用于 专项债收入安排的支出  。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2025年天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室1 家行政单位的机关运行经费预算25.54 万元,主要包括:办公费 2.78万元,印刷费0.5万元,差旅费15万元,手续费0.18万元,培训费:0.4万元,维修(护)费0.2万元,会议费0.5万元,劳务费0.44万元,办公设备购置1.1万元,其他交通费用10.76万元,其他商品和服务支出: 4.44万元。

(二)政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算196.6 万元,其中:政府采购货物支出1.1 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 195.5万元。主要项目是:消防设计审查项目  78  万元,控规调整项目  50  万元、南港工业区企业用海服务专项59万元,南港工业区水土保持区域评估报告项目  8.5 万元。

(三)国有资产占用情况

截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括0。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。 

(四)预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目60个,涉及预算金额333071.55万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

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