天津经济技术开发区南港应急办

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天津经济技术开发区南港工业区应急管理办公室2024年部门预算

发布日期:2024-02-06 14:49 来源:南港应急办
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名称:天津经济技术开发区南港工业区应急管理办公室2024年部门预算

发布机构: 南港应急办

  • 索引号:130-8409-2024-00009

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  • 发文日期: 2024-02-06

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

主要负责贯彻执行应急管理方面法律法规,负责本区域内安全生产综合监督管理,应急管理和救援响应,工矿商贸行业安全生产监督管理,安全生产事故调查处理,消防安全统筹协调,组织推动自然灾害防治、预警和救灾等工作;负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,建立应急协调联动机制、统筹应急救援力量等工作;完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

天津经济技术开发区南港工业区应急管理办公室内设5个职能科室:综合业务科、安全监察科、执法检查科、应急管理科(应急指挥中心)、法规与信息化科,下辖  1 个预算单位。

纳入天津经济技术开发区南港工业区应急管理办公室2024年部门预算编制范围的预算单位包括:天津经济技术开发区南港工业区应急管理办公室部门本级。

第二部分2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 3378.53 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入  0 万元、经营收入   0  万元、上级补助收入  0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 元、上年结转和结余 0 万元;支出包括:城乡社区支出 500 万元、灾害防治及应急管理支出 2878.53万元。本部门2024年收支总预算3378.53万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入 3378.53 万元,与2023年预算相比减少 359.92 万元,主要原因是  项目支出预算减少  。其中:上年结转和结余  0  万元,占 0  %;一般公共预算 3378.53 万元,占  100  %;政府性基金预算  0 万元,占 0 %;国有资本经营预算 0 万元,占 0 %;纳入财政专户的教育收费拨款  0 万元,占  0  %;其他事业收入  0  万元,占  0  %;经营收入  0 万元,占  0  %;上级补助收入  0  万元,占  0  %;附属单位上缴收入  0 万元,占  0  %;其他收入  0 万元,占  0  %。

三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算 3378.53万元,与2023年预算相比减少 359.92万元,主要原因是项目支出预算减少。其中:基本支出864.53万元,占25.59 %;项目支出 2514万元,占74.41 %;经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2024年财政拨款收入预算 3378.53 万元,与2023年预算相比减少 359.92  万元,主要原因是项目支出预算减少。收入包括:一般公共预算拨款收入 3378.53 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0 万元、上年财政结转和结余  0  万元。2024年财政拨款支出预算 3378.53  万元,与2023年预算相比减少 359.92 万元,主要原因是 项目支出预算减少  。支出包括:城乡社区支出 500 万元、灾害防治及应急管理支出 2878.53万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门2024年一般公共预算支出 3378.53万元,与2023年预算相比减少 359.92 元,主要原因是  项目支出预算减少   。

(二)具体情况

1. “212(类)” 500 万元,与2023年预算相比增加  500  元,主要原因是  新增基建项目  ,其中:

“03(款)” 500 万元,包括:“99(项)” 500 万元,主要用于 2024年天津海事局船舶溢油应急设备库工程   。

2. “224(类)”  2878.53  万元,与2023年预算相比减少  859.92  元,主要原因是  项目支出预算减少  ,其中:

“01(款)” 2878.53 万元,包括:“01(项)” 864.53  万元,主要用于 行政运行支出  ;“02(项)” 14 万元,主要用于 一般行政管理事务  ;“06(项)” 2000万元,主要用于 安全监管  。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 3378.53  万元,与2023年预算相比减少 359.92 万元,主要原因是 项目支出预算减少  。其中:

人员经费 832.89 万元,主要包括:基本工资139.44万元,津贴补贴452.66万元,机关事业单位基本养老保险缴费37.18万元,职业年金缴费18.59万元,职工基本医疗保险缴费23.04万元。其他社会保障缴费6.27万元,住房公积金155.51万元。

公用经费 31.64 万元,主要包括:办公费 5万元,印刷费1.5万元,差旅费 10万元,维修(护)费 1万元,培训费0.5万元,公务接待费1.28万元,专用材料费 0.72 万元,其他交通费用10.04万元,其他商品和服务支出 1.6万元。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  1.28  万元,与2023年预算相比减少0.22  万元,主要原因是 2024年公务接待费减少  。  

具体情况:

(一)2024年因公出国(境)费预算  0  万元,与2023年预算相比增加(减少)  0 万元,主要原因是 2024年无因公出国(境)  。

(二)2024年公务用车购置及运行费预算 0  万元,其中公务用车运行费  0 万元,与2023年预算相比增加(减少) 0  万元,主要原因是 无公务用车运行费;公务用车购置费  0  万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是 无用车购置费  。

(三)2024年公务接待费预算  1.28  万元,与2023年预算相比减少  0.22  万元,主要原因是  2024年公务接待费减少  。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年天津经济技术开发区南港工业区应急管理办公室部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年天津经济技术开发区南港工业区应急管理办公室部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2024年天津经济技术开发区南港工业区应急管理办公室1家行政单位的机关运行经费预算  21.6  万元,包括办公费5万元,印刷费1.5万元,差旅费 10 万元,维修(护)费  1 万元,培训费 0.5万元,公务接待费1.28万元,专用材料费0.72万元,其他商品和服务支出1.6万元。

(二)政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算 1610 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1610 万元。主要项目是:南港工业区建设项目安全管理咨询服务项目68 万元,南港工业区2024年安全检查项目124万元,封闭管理安检保卫项目745万元,封闭管理弱电运维项目172万元,封闭管理物业服务项目80万元,南港应急指挥平台运行维护项目100万元,海上溢油应急能力建设131万元,南港工业区整体性安全风险评估185万元,南港危化品运输车道 5万元。

(三)国有资产占用情况

截至2023年底,本部门各单位共有车辆 0  辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车  0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 无。单价50万元以上的通用设备  0 台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额2514万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表

2、本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表

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