目 录
第一部分概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分2025年部门预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
二、关于收入预算总表的说明
三、关于支出预算总表的说明
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2025年部门预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
第一部分概况
一、主要职责
主要负责贯彻执行应急管理方面法律法规,负责本区域内安全生产综合监督管理,应急管理和救援响应,工矿商贸行业安全生产监督管理,安全生产事故调查处理,消防安全统筹协调,组织推动自然灾害防治、预警和救灾等工作;负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,建立应急协调联动机制、统筹应急救援力量等工作;完成上级部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
天津经济技术开发区南港工业区应急管理办公室内设6个职能科室:综合业务科、安全监察科、应急管理科(应急指挥中心)、法规与信息化科、执法检查科、石化片区管理科,下辖1个预算单位。
纳入天津经济技术开发区南港工业区应急管理办公室2025年部门预算编制范围的预算单位包括:天津经济技术开发区南港工业区应急管理办公室部门本级。
第二部分2025年部门预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3521.14万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:城乡社区支出800万元、灾害防治及应急管理支出2721.14万元。本部门2025年收支总预算3521.14万元。
二、关于收入预算总表的说明
本部门2025年部门预算收入3521.14万元,与2024年预算相比增加142.61万元,主要原因是项目支出预算增加。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算3521.14万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于支出预算总表的说明
本部门2025年支出预算3521.14万元,与2024年预算相比增加142.61万元,主要原因是项目支出预算增加。其中:基本支出879.38万元,占24.97%;项目支出2641.76万元,占75.03%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
本部门2025年财政拨款收入预算3521.14万元,与2024年预算相比增加142.61万元,主要原因是项目支出预算增加。收入包括:一般公共预算拨款收入3521.14万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算3521.14万元,与2024年预算相比增加142.61万元,主要原因是项目支出预算增加。支出包括:城乡社区支出800万元、灾害防治及应急管理支出2721.14万元。
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
(一)总体情况
本部门2025年一般公共预算支出3521.14万元,与2024年预算相比增加142.61万元,主要原因是项目支出预算增加。
(二)具体情况
1、“212(类)”800万元,与2024年预算相比增加300万元,主要原因是基建项目预算增加,其中:
“03(款)”800万元,包括:“99(项)”800万元,主要用于2025年天津海事局船舶溢油应急设备库工程;
2、“224(类)”2721.14万元,与2024年预算相比减少157.39万元,主要原因是项目支出预算减少,其中:
“01(款)”2721.14万元,包括:“01(项)”879.38万元,主要用于行政运行支出;“06(项)”2721.14万元,主要用于安全生产与应急管理支出;
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本部门一般公共预算基本支出3521.14万元,与2024年预算相比增加142.61万元,主要原因是项目支出预算增加。其中:
人员经费841.62万元,主要包括:基本工资139.44万元,津贴补贴427.37万元,机关事业单位基本养老保险缴费46.05万元,职业年金缴费18.78万元,职工基本医疗保险缴费22.07万元。其他社会保障缴费1.94万元,住房公积金185.97万元。
公用经费37.36万元,主要包括:办公费3.5万元,印刷费3万元,手续费0.1万元,邮电费0.1万元,差旅费14万元,维修(护)费0.6万元,培训费0.36万元,会议费0.36万元,公务接待费0.5万元,其他交通费用10.04万元,其他商品和服务支出5.2万元。
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排0.5万元,与2024年预算相比减少0.78万元,主要原因是2025年公务接待费预算减少。
具体情况:
(一)2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是2025年无因公出国(境)。
(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是无公务用车运行费;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是无公务用车购置费。
(三)2025年公务接待费预算0.5万元,与2024年预算相比减少0.78万元,主要原因是2025年公务接待费预算减少。
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2025年天津经济技术开发区南港工业区应急管理办公室1家行政单位的机关运行经费预算24万元,包括办公费3.5万元,印刷费3万元,手续费0.1万元,邮电费0.1万元,差旅费14万元,维修(护)费0.6万元,培训费0.36万元,会议费0.36万元,公务接待费0.5万元,其他商品和服务支出1.48万元。
(二)政府采购情况
本部门2025年安排政府采购预算1408.6万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1408.6万元。主要项目是:南港工业区建设项目安全管理咨询服务项目94万元,南港工业区2025年安全检查项目124万元,封闭管理安检保卫项目736万元,南港应急指挥平台运行维护及封闭管理弱电运维项目246万元,封闭管理物业服务项目73万元,2025年度南港工业区海上溢油应急设备库运维管理服务项目135.6万元。
(三)国有资产占用情况
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括无。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
本部门2025年实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算金额2641.76万元。
第三部分名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2025年部门预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。