一、主要职责
天津经济技术开发区南港工业区应急管理局主要职责是:
1.负责南港工业区应急管理工作,组织、指导有关部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责督查、评估全区应急管理工作的落实情况。
2.依法行使安全生产综合监督管理职权,分析安全生产形势,指导、协调、监督南港各部门安全生产工作。
3.依法监督检查本区域归口管理的工业企业贯彻执行安全生产法律法规情况。
4.贯彻执行应急管理方面法律法规,组织编制应急体系建设、应急物资储备、应急救援装备、综合防灾减灾、安全生产、安全生产科技方面的规划。
5.统筹应急预案体系建设,落实事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织、指导编制安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练。
6.组织建立统一的应急管理信息系统,建立监测预警和灾情报告制度。
7.组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援。
8. 统筹应急救援力量建设,负责防潮防汛抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,统一协调各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制。
9.联系、协调消防部门开展消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
10.联系、协调地震主管部门开展防震减灾工作。
11.联系协调水旱灾害、地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
12.依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
13.负责应急管理、安全生产的宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术应用和信息化建设工作。负责园区封闭管理工作。
14. 贯彻落实本部门全面从严治党主体责任,严格落实基层党建工作任务,发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
15.承办党委、管委会交办的其他事项。
二、机构设置情况
天津经济技术开发区南港工业区应急管理局内设5个职能科室和1个专业机构:办公室、安全管理科、安全监察科、应急管理科(应急指挥中心)、法规与信息化科,南港安全生产执法监察中队为下属专业机构,设执法检查科。
三、预算草案编制情况
(一)收入预算情况说明
单位收入预算3235万元,与2021 年预算相比增加67.8万元。其中,包括基本支出898万元,项目支出2337万元。包括一般公共预算拨款收入3235万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元;上年结转结余0万元。
(二)支出预算情况说明
单位支出预算3235万元,与2021年预算相比增加67.8万元。其中:
2240101行政运行支出898万元,主要用于我局人员经费、日常公用经费支出;
2240102一般行政事务管理支出20万元,主要用于我单位行政事务管理经费支出;
2240106安全监管413万元,主要用于安全生产综合监督管理和安全生产监督管理等方面的支出;
2240109应急管理1807万元,主要用于应急管理协调保障、应急预案演练等方面的支出;
2120399其他城乡社区公共设施支出97万元,主要用于南港一体化平台建设项目经费的支出。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2022年安排机关运行经费预算20万元,其中:办公费5万元、印刷费0.5万元、差旅费3 万元、专用材料费3万元、维修费 0.5 万元、伙食补助费0.7万元、公务接待费0.5万元、办公设备购置6.8万元。
(二)政府采购情况
本单位2022年安排政府采购预算1446万元,其中:政府采购货物支出5万元、政府采购服务支出1441万元。主要项目是:南港封闭管理运行安检保卫服务项目655万元,南港封闭管理弱电监控系统运维服务项目205万元,南港封闭管理物业服务项目80万元,南港工业区海上溢油应急设备库运维管理服务项目140万元,南港应急指挥平台运行维护服务项目140万元,南港工业区2022年安全检查项目146万元,南港工业区建设项目安全管理咨询服务项目75万元。
(三)国有资产占用情况
本单位共有车辆0辆。
(四)绩效目标设置情况
2022年,本单位实行绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额2220万元。
(五)国有资本经营预算情况
2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
(六)专业性词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(七)关于空表的说明
1.本单位2022年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
2.本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。
天津经济技术开发区南港工业区应急管理局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2022年一般公共预算“三公”经费安排0.5万元,与2021年预算相比增加0.5万元,主要原因是增加了公务接待费0.5万元。具体情况:
一、2022年因公出国(境)费预算0万元,与2021年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是2022年未安排因公出国(境)活动。
二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2021年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是我局无自有公务用车;公务用车购置费0万元,与2021年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是我局不安排购置公务用车。
三、2022年公务接待费预算0.5万元,与2021年预算相比增加0.5万元,主要原因是用于公务接待费用支出。