目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
二、关于收入预算总表的说明
三、关于支出预算总表的说明
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
我单位负责经开区党委、管委会日常工作的综合协调和服务保障;组织协调经开区有关部门开展人大建议、政协提案的办理工作;负责经开区外事工作、政法办公室日常工作、信访维稳工作、法制、司法行政工作、网络安全和信息化工作、新闻宣传工作;负责党委、管委会,党委办公室(管委会办公室)公文组织起草、审修、日常文件的机要流转、归档工作;统筹负责党委、管委会机关保密及密码管理工作;负责党委、管委会重要信息编辑、审核和报送工作;督促检查党委、管委会各部门各单位对党委、管委会决定事项、重点工作、重点任务的贯彻落实情况,及时上报党委、管委会;负责党委、管委会各类会议、大型综合性活动的组织协调实施;负责指导和监督党委、管委会各部门开展政务公开工作;负责本领域范围内的安全生产管理工作;贯彻落实本部门全面从严治党主体责任以及承办党委、管委会交办的其他工作。
二、机构设置情况
本部门内设 11个职能科室;下辖1个预算单位(本单位)。
纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括:
中共天津经济技术开发区委员会办公室(天津经济技术开发区管理委员会办公室)本级。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入29608.39万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入0元、上年结转和结余0万元;支出包括:一般公共服务支出28943.39万元、科学技术支出650万元、城乡社区支出15万元、公共安全支出0万元、卫生健康支出0万元、其他支出0万元。本部门2025年收支总预算 29608.39万元。
二、关于收入预算总表的说明
本部门2025年部门预算收入29608.39万元,与2024年预算相比减少13952.03万元,主要原因是机构调整部分经费调出以及本年度不涉及防疫经费预算。其中:上年结转和结余0万元,占0%;一般公共预算29608.39万元,占100%;政府性基金预算0万元,占 0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0 %;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入 0万元,占0%;上级补助收入 0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占 0%。
三、关于支出预算总表的说明
本部门2025年支出预算29608.39万元,与2024年预算相比减少13952.03万元,主要原因是机构调整部分经费调出以及本年度不涉及防疫经费预算。其中:基本支出3088.39万元,占10.43%;项目支出26520万元,占89.57%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
本部门2025年财政拨款收入预算29608.39万元,与2024年预算相比减少13952.03万元,主要原因是机构调整部分经费调出以及本年度不涉及防疫经费预算。收入包括:一般公共预算拨款收入29608.39万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2025年财政拨款支出预算29608.39万元,与2024年预算相比减少13952.03万元,主要原因是机构调整部分经费调出以及本年度不涉及防疫经费预算。支出包括:一般公共服务支出28943.39万元、科学技术支出650万元、城乡社区支出15万元。
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
(一)总体情况
本部门2025年一般公共预算支出29608.39万元,与2024年预算相比减少13952.03万元,主要原因是机构调整部分经费调出以及本年度不涉及防疫经费预算。
(二)具体情况
1. “一般公共服务支出(类)”28943.39万元,与2024年预算相比减少 665元,主要原因是本年度按要求压减资金。其中:
“政府办公厅(室)及相关机构事务(款)”28943.39万元,包括:“行政运行(项)”3088.39万元,主要用于基本支出;“一般行政管理事务(项)”25855万元,主要用于各项目支出,包括能源费、物业费、政务事务保障费用等项目。
2.“科学技术支出(类)”,650万元,与2024年预算相比增加650万元,主要原因是该项目为政策兑现项目,视上级批准项目拨付预算。
“技术研究与开发(款)”650万元,包括:“其他技术研究与开发支出(项)”650万元,主要用于政策兑现项目支出。
3.“城乡社区支出(类)”15万元,与2024年预算相比增加15万元,主要原因是新增基建项目支出。
“城乡社区公共设施(款)”15万元,包括“其他城乡社区公共设施支出(项)”15万元,主要用于基建项目支出。
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本部门一般公共预算基本支出3088.39万元,与2024年预算相比减少402.03万元,主要原因是机构调整,人员经费有所变动。其中:
人员经费3002.03万元,主要包括:我单位人员经费支出。
公用经费 86.36万元,主要包括:我单位公用支出。
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排260万元,与2024年预算相比增加 5 万元,主要原因是本年度统管车辆数量有所增加,相应公车运维费用一并增加。
具体情况:
(一)2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是不涉及相应支出。
(二)2025年公务用车购置及运行费预算 250万元,其中公务用车运行费250万元,与2024年预算相比增加 10万元,主要原因是本年度统管车辆数量有所增加,相应公车运维费用一并增加 ;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是不涉及。
(三)2025年公务接待费预算10万元,与2024年预算相比减少5万元,主要原因是严控“三公”经费支出,压减相关经费。
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
2025本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2025年机关运行经费预算81.36万元,包括办公费6.1万元、印刷费4万元、水费4万元、邮电费4万元、差旅费13万元、维修费3万元、培训费1万元、委托业务费5万元、其他商品和服务支出15.99万元、办公设备购置5万元;其他交通费用25.27万元。
(二)政府采购情况
本部门2025年安排政府采购预算17182.2万元,其中:政府采购货物支出461.5万元、政府采购工程支出300 万元、政府采购服务支出16420.7万元。主要项目是:公用经费4万元、政务事务保障专项455万元、能源费880万元、物业费6590万元、租赁费6572万元、通信专项175万元、信息化专项1795万元、大活动及宣传专项262.7万元、综合工作专项448.5万元。
(三)国有资产占用情况
截至2024年底,本部门各单位共有车辆80辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车39辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车22辆,其他用车主要包括事业单位核心工作业务用车。单价(账面原值)100万以上的设备5台(套)。
(四)预算绩效情况说明
本部门2025年实行绩效目标管理的项目11个,涉及预算金额26520万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
1.本单位2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
2.本单位2025年国有资本经营预算支出预算表