中国共产党天津经济技术开发区委员会组织人事部2025年部门预算

发布日期:2025-02-07 14:55 来源:组织人事部
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第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

组织人事部主要职责是:负责全区组织、干部、人才、人事、机构编制、老干部、宣传(政治思想及社会面宣传)、创文、统战、机关党工团,武装等工作。

二、机构设置情况

组织人事部内设13个职能科室。分别是:综合业务科、干部工作科、干部监督科、干部教育和信息科、机构编制科、组织发展科、人才工作科、宣传工作科、统战工作科、机关党建科、主体责任工作科、人事管理科、退休人员服务科。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入28806.08万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出2106.08万元、公共安全支出0万元。本部门2025年收支总预算28806.08万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入28806.08万元,与2024年预算相比增加2639.13万元,主要原因是在缩减了全年预算的同时,按照上级相关要求,2025年合并加入了代发离退休人员待遇差和政策性补贴。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算28806.08万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算28806.08万元,与2024年预算相比增加2639.13万元,主要原因是在缩减了全年预算的同时,按照上级相关要求,2025年合并加入了代发离退休人员待遇差和政策性补贴。其中:基本支出1871.08万元,占9.2%;项目支出26935万元,占93.5%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算28806.08万元,与2024年预算相比增加2639.13万元,主要原因是在缩减了全年预算的同时,按照上级相关要求,2025年合并加入了代发离退休人员待遇差和政策性补贴。收入包括:一般公共预算拨款收入28806.08万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算28806.08万元,与2024年预算相比增加2639.13万元,主要原因是在缩减了全年预算的同时,按照上级相关要求,2025年合并加入了代发离退休人员待遇差和政策性补贴。支出包括:一般公共服务支出2106.08万元、公共安全支出0万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门2025年一般公共预算支出28806.05万元,与2024年预算相比增加2639.13万元,主要原因是在缩减了全年预算的同时,按照上级相关要求,2025年合并加入了代发离退休人员待遇差和政策性补贴。

(二)具体情况

1、“社会保障和就业支出”26700万元,与2024年预算相比增加2761万元,主要原因是在缩减了全年预算的同时,按照上级相关要求,2025年合并加入了代发离退休人员待遇差和政策性补贴。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出1871.08万元,与2024年预算相比减少67.87万元,主要原因是本单位有离职人员。其中:

人员经费1808.65万元,主要包括:在职人员职业年金缴费、其他社会保障等。

公用经费62.43万元,主要包括:商品和服务支出等日常运转支出。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.5万元,与2024年预算相比增加0.5万元,主要原因是用于日常工作接待。具体情况:

(一)2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排此类“三公”经费。

(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排此类“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排此类“三公”经费。

(三)2025年公务接待费预算0.5万元,与2024年预算相比增加0.5万元,主要原因是用于日常工作接待。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门政府性基金预算支出0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门国有资本经营预算支出0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2025年的机关运行经费预算62.43万元,包括办公费15.8万元、印刷费7万元、手续费0.1万元、水费0.6万元、邮电费0.1万元、差旅费6万元、公务接待费0.5万元、其他交通费23.36万元、其他商品和服务支出8.97万元。

(二)政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算1.5万元,其中:基本支出1.5万元。

(三)国有资产占用情况

截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括0。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额26935万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

 

 

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