中共天津经济技术开发区纪律检查委员会2025年部门预算

发布日期:2025-02-08 16:17 来源:纪委、新区监委驻经开区监察专员办公室
字号: |

目  录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分概况

一、主要职责

中共天津经济技术开发区纪律检查委员会、新区监委驻经开区监察专员办公室主要职责

中共天津经济技术开发区纪律检查委员会、新区监委驻经开区监察专员办公室主要职责

1.负责经开区纪检监察工作,贯彻落实中央、市委、滨海新区区委和经开区党委关于纪检监察工作的决定,维护党章党纪、国家法律法规等,检查党的路线方针政策和决议及上级党委决策部署的执行情况,以及对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业等情况,协助经开区党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作;

2.依照党章党纪、国家法律法规履行监督执纪问责职责、开展调查处置。负责经常对党员、公职人员进行遵守纪律的学习教育,作出关于维护党纪国法的决定;对经开区党委下属部门,经开区党委批准设立的党组织,经开区党委管理的党员领导干部、公职人员履行职责、行使权力进行监督,受理群众检举控告,进行调查处置工作;检查和处理上述党的组织、党员和公职人员违反党章党纪、国家法律法规中比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员、公职人员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员、公职人员的控告和申诉;保障党员、公职人员的权利;

3.负责组织协调经开区内党风廉政建设和反腐败工作;综合分析经开区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重点问题进行调查研究;制定或者修改经开区纪检监察制度,参与起草制定相关规范性文件;

4.配合上级组织协调经开区反腐败国际追逃追赃、防逃工作,督促有关单位做好相关工作;

5.根据相关规定,负责经开区纪检监察系统领导班子和干部队伍建设,负责对经开区基层纪检组织的日常工作联系和组织保障;

6.负责本领域全面从严治党工作、安全生产管理工作;

7.承办上级纪委、经开区党委交办的其他事项。

巡察工作办公室主要职责

1.向巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署;

2.统筹协调、指导督导、服务保障巡察组开展工作;

3.承担巡察工作政策研究、制度体系建设等工作;

4.对经开区党委和巡察工作领导小组决定事项进行督办;

5.配合经开区有关部门对巡察工作人员进行考核、培训、监督和管理;

6.向上级有关部门报送工作规划、工作总结和工作信息等;

7.承办经开区党委、巡察工作领导小组交办的其他事项;

8.负责本领域全面从严治党工作、安全生产管理工作。

巡察组主要职责

1.按照经开区党委要求,对被巡察单位领导班子及其成员执行党章和其他党内法规,遵守党的纪律,落实全面从严治党主体责任和监督责任等情况进行监督;负责研究梳理被巡察单位相关领域法律法规、政策、监督重点等。

2.按照规定将巡察中了解到的重要情况和重大问题及时向巡察工作领导小组、经开区党委汇报,并有针对性地提出意见和建议;

3.做好巡察反馈、移交等工作;

4.承办经开区党委、巡察工作领导小组交办的其他事项;

5.负责本领域全面从严治党工作、安全生产管理工作。

二、机构设置情况

本部门内设9个职能处室;下辖1个预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括:中共天津经济技术开发区纪律检查委员会本级

第二部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1208.28万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出1208.28万元、公共安全支出0万元、一般公共服务支出1208.28万元。本部门2025年收支总预算2416.56万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入1208.28万元,与2024年预算相比增加77.32万元,主要原因是在职人员增加。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算1208.28万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算1208.28万元,与2024年预算相比增加77.32万元,主要原因是在职人员增加。其中:基本支出1148.28万元,占95.03%;项目支出60万元,占4.97%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算1208.28万元,与2024年预算相比增加77.32万元,主要原因是在职人员增加。收入包括:一般公共预算拨款收入1208.28万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算1208.28万元,与2024年预算相比增加77.32万元,主要原因是在职人员增加。支出包括:一般公共服务支出1208.28万元、公共安全支出0万元、一般公共服务支出1208.28万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门2025年一般公共预算支出1208.28万元,与2024年预算相比增加77.32万元,主要原因是在职人员增加。

(二)具体情况

1、“201一般公共服务支出”1148.28万元,与2023年预算相比增加17.32万元,主要原因是在职人员增加,其中:

“20111纪检监察事务”1148.28万元,包括:“2011101行政运行”17.32万元,主要用于纪委监察专员办巡察办巡察组人员经费、日常公用经费支出;“2011102一般行政管理事务”60万元,主要用于纪检监察和巡察业务支出。与2024年预算相比减少4万元,主要原因是进一步压减支出。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出1148.28万元,与2024年预算相比增加17.32万元,主要原因是在职人员增加。其中:

人员经费1115.10万元,主要包括:工资福利支出、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费33.18万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.2万元,与2024年预算相比减少0.3万元,主要原因是压减公务接待支出。具体情况:

(一)2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相同。

(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相同;公务用车购置费0万元,与2024年预算相同。

(三)2025年公务接待费预算0.3万元,与2024年预算相比减少0.3万元,主要原因是压减公务接待支出。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门政府性基金预算支出0万元,与2024年预算相同。

(二)具体情况

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门国有资本经营预算支出0万元,与2024年预算相同。

(二)具体情况

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2025年的机关运行经费预算18.89万元,包括办公费6.4万元、印刷费1万元、手续费0.1万元、水费1.2万元、邮电费0.1万元、差旅费2万元、维修(护)费1万元、培训费0.5万元、公务接待费0.3万元、委托业务费0.8万元、其他商品和服务支出5.59万元。

(二)政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算1.5万元,其中:政府采购货物支出1.5万元。主要项目是:公用经费1.5万元。

(三)国有资产占用情况

截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括无。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额60万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

相关附件:
扫一扫在手机打开当前页