基建中心2022年预算编制说明及一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

发布日期:2022-01-14 08:41 来源:基本建设管理办公室
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基建中心2022年预算编制说明

基建中心2022年部门收支预算已经发开发区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)等有关文件要求,现将2022年部门收支预算公开如下。

一、主要职责

1.对于政府投资项目,依据经开区管委会批复的年度建设计划,配合项目提出部门、产权部门、最终用户完成项目建议书、选址、用地手续等相关报批工作,并组织完成可行性研究报告的编制及报批工作,按照管委会的安排,完成其他投资项目的建设工作;

2.对于非政府投资项目,依据经开区管委会批复的年度建设计划,配合相关部门编制立项申请等工作;

3.负责组织项目方案设计、方案深化设计、扩大初步设计、项目实施方案、项目固定资产投资计划、施工图设计及报批;

4.负责编制项目招标计划,组织招标、评标,确定中标单位、审查签署合同;

5.负责组织项目施工全过程管理,组织开展安全、质量、进度、文明施工等方面的工作,协助项目接收部门组织的对项目建设期间的节点检查;

6.负责组织项目的竣工验收和整体移交及合同范围内的保修;

7.负责项目的工程结算、决算、资产转固等工作;

8.负责建立基建管理会计总帐、明细帐,编制基建资金年报、月报,核算基建工程费用,申请财政资金,核拨基建款项,控制建设资金使用;

9.承办经开区党委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心内设1个职能科室,为基建工作科。

三、预算草案编制情况

(一)收入预算情况说明

部门收入预算46105万元,与2021年预算相比增加44676.24万元。其中,本年收入合计46105万元,与2021年预算相比增加44676.24万元,包括财政拨款预算收入46105万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入_0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入_0万元;上年结转和结余0万元。

(二)支出预算情况说明

单位支出预算46105万元,与2021年预算相比增加44676.24万元,其中:

2049999其他公共安全支出科目支出100万元,主要用于工程项目建设支出;

2050201学前教育科目支出27万元,主要用于工程项目建设支出;

2050202小学教育科目支出4644万元,主要用于工程项目建设支出;

2050204高中教育科目支出5400万元,主要用于工程项目建设支出;

2069999其他科学技术支出科目支出101万元,主要用于工程项目建设支出;

2100201综合医院科目支出154万元,主要用于工程项目建设支出;

2110399其他污染防治支出科目支出500万元,主要用于工程项目建设支出;

2120106工程建设管理科目支出105万元,主要用于人员经费支出12万元、日常公用经费支出2万元、政务事务保障专项支出10万元、法律专项经费支出20万元;

2120399其他城乡社区公共设施支出科目支出34874万元,主要用于工程项目建设支出;

2210399其他城乡社区住宅支出科目支出200万元,主要用于工程项目建设支出;

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2022年未安排机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

本单位2022年未安排政府采购预算。

(三)国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括Q。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2022年,本单位实行绩效目标管理的项目72个,涉及预算金额46030万元。

(五)专业性词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六)关于空表的说明

1.本单位2022年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2.本单位2022年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3.本单位2022年财政拨款政府采购预算表为空表。

4.本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

基建中心2022年一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2021年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:

一、2022年因公出国(境)费预算0万元,与2021年预算相比增加0万元,主要原因是不安排因公出国活动。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2021年预算相比增加0万元,主要原因是不安排公务用车运行费用;公务用车购置费0万元,与2021年预算相比增加0万元,主要原因是不安排购置公务用车。

三、2022年公务接待费预算0万元,与2021年预算相比增加0万元,主要原因是不安排公务接待费用。

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