基建办2022年决算公开

发布日期:2023-09-28 16:55 来源:基本建设管理办公室
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第一部分  概 况

一、主要职责

1.对于政府投资项目的建议书、选址、用地手续等相关报批工作,组织完成可行性研究报告的编制及报批工作;

2. 负责组织项目方案设计、方案深化设计、扩大初步设计、项目实施方案、项目固定资产投资计划、施工图设计及报批;

3. 负责编制项目招标计划,组织招标、评标,确定中标单位、审查签署合同;

4. 负责组织项目施工全过程管理,组织开展安全、质量、进度、文明施工等方面的工作,协助项目接收部门组织的对项目建设期间的节点检查;

5. 负责组织项目的竣工验收和整体移交及合同范围内的保修;

6. 负责项目的工程结算、决算、资产转固等工作;

7. 负责建立基建管理会计总帐、明细帐,编制基建资金年报、月报,核算基建工程费用,申请财政资金,核拨基建款项,控制建设资金使用;

8.负责本领域安全生产管理工作;

9.贯彻落实本部门全面从严治党主体责任,严格落实基层党建工作任务,发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用;

10. 承办党委、管委会及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

天津经济技术开发区基本建设中心内设 1 个职能科室,无下辖预算单位。纳入天津经济技术开发区基本建设中心2022年部门决算编制范围的单位包括:

1. 天津经济技术开发区基本建设中心本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表(按功能分类列示)》三、《收入决算表(按单位列示)》四、《支出决算表》五、《财政拨款收入支出决算总表》六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》十一、《项目支出决算表》

注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津经济技术开发区基本建设中心(本级)2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津经济技术开发区基本建设中心(本级)2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津经济技术开发区基本建设中心(本级)2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津经济技术开发区基本建设中心(本级)2022年度收入、支出决算总计401,752,554.25元,与2021年度相比,收、支总计各增加389,295,672.91元,增长3,125.15%,主要原因是:工程项目建设收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

天津经济技术开发区基本建设中心(本级)2022年度本年收入合计401,752,536.37元,与2021年度相比增加389,295,672.89元,主要原因是:建设项目支出增加。其中:一般公共预算财政拨款收入194,971,982.93元,占48.53%;政府性基金预算财政拨款收入206,780,553.44元,占51.47%;

三、支出决算情况说明

天津经济技术开发区基本建设中心(本级)2022年度本年支出合计401,752,536.37元,与2021年度相比增加389,295,672.91元,主要原因是:建设项目支出增加。其中:基本支出631,108.88元,占0.16%;项目支出401,121,427.49元,占99.84%;

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津经济技术开发区基本建设中心(本级)2022年度财政拨款收入、支出决算总计401,752,536.37元,与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加389,295,672.91元,增长3,125.15%,主要原因是:工程项目建设收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

天津经济技术开发区基本建设中心(本级)2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计194,971,982.93元,占本年支出合计的48.53%,与2021年度相比,增加182,515,119.47元,增长1,465.18%,主要原因是:工程项目建设支出增加。

(二)支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出194,971,982.93元,主要用于以下方面:公共安全支出503,154.00元,占0.26%;教育支出33,732,385.86元,占17.30%;科学技术支出1,452,173.17元,占0.74%;卫生健康支出2,171,862.69元,占1.11%;节能环保支出5,012,564.20元,占2.57%;城乡社区支出89,706,143.10元,占46.01%;资源勘探工业信息等支出47,309,778.00元,占24.26%;住房保障支出15,083,921.91元,占7.74%;

(三)具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为461,050,000.00元,支出决算为194,971,982.93元,完成年初预算的42.29%。其中:

1. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为 1000000 元,支出决算为 503154 元,完成年初预算的 50.32 %,决算数小于年初预算数的主要原因是 工程项目建设支出减少  。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为 270000 元,支出决算为107118.56 元,完成年初预算的 39.70 %,决算数小于年初预算数的主要原因是 工程项目建设支出减少 。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为 46440000 元,支出决算为 23625273.1 元,完成年初预算的 50.87 %,决算数小于年初预算数的主要原因是 工程项目建设支出减少 。

4. 教育支出(类)普通教育(款) 初中教育(项)年初预算为 0 元,支出决算为 9999994.2 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于年初预算数的主要原因是 工程项目建设支出增加 。

5. 教育支出(类)普通教育(款) 高中教育(项)年初预算为 54000000 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %,决算数小于年初预算数的主要原因是 工程项目建设支出减少 。

6. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为 1010000 元,支出决算为 1452173.17 元,完成年初预算的 143.78 %,决算数大于年初预算数的主要原因是 工程项目建设支出增加 。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为 1540000 元,支出决算为 2171862.69 元,完成年初预算的 141.03 %,决算数大于年初预算数的主要原因是 工程项目建设支出增加 。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)年初预算为 5000000  元,支出决算为 5012564.2 元,完成年初预算的 100.25  %,决算数大于年初预算数的主要原因是 工程项目建设支出增加  。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)年初预算为 1050000 元,支出决算为 631108.88 元,完成年初预算的 60.11 %,决算数小于年初预算数的主要原因是 工程项目建设支出减少 。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为 348740000 元,支出决算为 89075034.22 元,完成年初预算的 25.54 %,决算数小于年初预算数的主要原因是 工程项目建设支出减少 。

11. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)  其他制造业支出(项)年初预算为 0 元,支出决算为 47309778 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于年初预算数的主要原因是 工程项目建设支出增加 。

12. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)年初预算为 2000000 元,支出决算为 15083921.91 元,完成年初预算的  754.20 %,决算数大于年初预算数的主要原因是 工程项目建设支出增加 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津经济技术开发区基本建设中心(本级)2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计631,108.88元,与2021年度相比减少11,243,458.58元,主要原因是:由于机构改革,人员有所减少。其中:人员经费623,958.88元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、公用经费7,150.00元,主要包括其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津经济技术开发区基本建设中心(本级)2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,收入206,780,553.44元,支出206,780,553.44元,年末结转和结余0.00元。与2021年度相比,政府性基金财政拨款支出增加206,780,553.44元,增长0.00%,主要原因是:工程项目建设收入、支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津经济技术开发区基本建设中心(本级)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 0 元,支出决算0.00元,与2022年预算相比增加(减少)  0  元,完成预算的 0 %;较上年持平0.00元,持平0.00%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费  。

(二)具体情况

1.因公出国(境)费预算  0  元,支出决算0.00元,与预算相比增加(减少) 0 元,完成预算的 0 %;较上年持平0.00元,持平0.00%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。2022年本单位组织的出国团组 0  个,出国 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 0 元,支出决算0.00元,与预算相比增加(减少) 0 元,完成预算的 0 %;较上年持平0.00元,持平0.00%。其中:

公务用车运行维护费预算 0 元,支出决算0.00元,与预算相比增加(减少) 0 元,完成预算的 0  %;较上年持平0.00元,持平0.00%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。截至2022年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置费预算 0 元,支出决算0.00元,与预算相比增加(减少) 0 元,完成预算的 0 %;较上年持平0.00元,持平0.00%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。2022年购置公务用车 0 辆。

3.公务接待费预算 0 元,支出决算0.00元,与预算相比增加(减少) 0 元,完成预算的 0 %;较上年持平0.00元,持平0.00%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。2022年本单位国内公务接待 0 批次, 0 人次;其中,外事接待 0 批次, 0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津经济技术开发区基本建设中心(本级)2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津经济技术开发区基本建设中心(本级)2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津经济技术开发区基本建设中心(本级)2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,天津经济技术开发区基本建设中心(本级)2022年度无需公开项目支出绩效自评结果;已对 80 个项目开展部门评价,涉及金额 401121427.49 元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

1.天津经济技术开发区基本建设中心(本级)2022年度一般公共预算财政拨款教育支出33732385.86元。

滨海职业技能培训中心改造工程,一般公共预算财政拨款支出金额9999994.20元。

开发区国际学校改扩建工程,一般公共预算财政拨款支出金额3204749.20元。

开发区第一小学体育馆及食堂改建工程,一般公共预算财政拨款支出金额7245905.90元。

新建泰达岳阳道小学项目,一般公共预算财政拨款支出金额561727元。

新建华东师范大学滨海附属小学项目,一般公共预算财政拨款支出金额10000000元。

开发区保育院重建工程,一般公共预算财政拨款支出金额107118.56元。

第一小学校舍维修工程,一般公共预算财政拨款支出金额2612891元。

2.天津经济技术开发区基本建设中心(本级)2022年度一般公共预算财政拨款医疗卫生支出2171862.69元。

泰达医院建筑安全隐患医疗隐患及三甲改造项目,一般公共预算财政拨款支出金额1038840元。

泰达医院发热门诊改造工程,一般公共预算财政拨款支出金额1133022.69元。

3.天津经济技术开发区基本建设中心(本级)2022年度一般公共预算财政拨款住房保障支出15083921.91元。

西区西北组团(富士康)蓝白领公寓项目,一般公共预算财政拨款支出金额4367028.13元。

天渤公寓二期项目,一般公共预算财政拨款支出金额5716893.78元。

现代产业区蓝白领公寓项目,一般公共预算财政拨款支出金额5000000元。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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