中共天津经济技术开发区委员会政策研究室2025年部门预算

发布日期:2025-02-08 09:26 来源:政策研究室
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第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分概况

一、主要职责

1.对涉及经开区发展的全局性、战略性问题开展调查研究,提出思路建议;参与经济发展战略与规划研究。

2.围绕经开区经济发展、产业促进、科技创新、体制机制创新等领域的重大问题开展专题调查研究,提出政策性建议。

3.围绕经开区重点产业,紧盯产业动向,追踪产业前沿,牵头进行产业研究和招商政策制定,并提出投资促进建议。

4.负责组织起草重要综合性文稿。

5.统筹推动经开区全面深化改革工作,承担党委全面深化改革委员会办公室的日常工作。

6.对国家、热点区域有关政策、规划、发展动向进行收集分析整理,对经济发展前沿地区、头部开发区先进经验进行跟踪研究,为党委、管委会决策提供参考建议。

7.贯彻落实本部门全面从严治党主体责任,严格落实基层党建工作任务,发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

二、机构设置情况

政策研究室内设3个职能科室,具体为综合业务科、政研科、产业研究部。无下辖预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括:政策研究室本级。

第二部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入376.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0元、上年结转和结余0万元;支出包括:一般公共服务支出376.34万元,其中:2010301行政运行276.34万元,主要用于我单位基本支出;2010302一般行政管理事务100万元,主要用于课题研究等项目支出。本部门2025年收支总预算376.34万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入376.34万元,与2024年预算相比增加1.26万元,主要原因是人员调整,相关经费调整。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算376.34万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算376.34万元,与2024年预算相比增加1.26万元,主要原因是人员调整,相关经费调整。其中:基本支出276.34万元,占73.4%;项目支出100万元,占26.6%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算376.34万元,与2024年预算相比增加1.26万元,主要原因是人员调整,相关经费调整。收入包括:一般公共预算拨款收入376.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算376.34万元,与2024年预算相比增加1.26万元,主要原因是人员调整,相关经费调整。支出包括:行政运行支出276.34万元、一班行政管理事务支出100万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门2025年一般公共预算支出376.34万元,与2024年预算相比增加1.26万元,主要原因是人员调整,相关经费调整。

(二)具体情况

1.“一般公共服务支出”376.34万元,与2024年预算相比增加1.26元,主要原因是人员调整,相关经费调整,其中:

“政府办公厅(室)及相关机构事务(款)”376.34万元,包括:“行政运行(项)”276.34万元,主要用于基本支出;“一般行政管理事务(项)”100万元,主要用于项目支出。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出376.34万元,与2024年预算相比增加1.26万元,主要原因是人员调整,相关经费调整。其中:

人员经费264.95万元,主要包括:我单位人员经费支出。

公用经费11.39万元,主要包括:我单位公用支出。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:

(一)2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

(三)2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2025年政策研究室等1家行政单位的机关运行经费预算6.4万元,包括办公费4万元、水费0.52万元、日常维修费1万元、培训费0.8万元、委托业务费(劳务费)0.06万元、手续费0.02万元。

(二)政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算85万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85万元。主要项目是:综合业务项目85万元。

(三)国有资产占用情况

截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括0。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额100万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

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