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天津经济技术开发区档案馆2025年部门预算

发布日期:2025-02-07 09:38 来源:档案馆(图书馆)
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名称:天津经济技术开发区档案馆2025年部门预算

发布机构: 档案馆(图书馆)

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  • 主题分类: 综合政务,政务公开

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  • 发文日期: 2025-02-07

目  录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分概况 

一、主要职责

贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策。监督、指导全区的档案工作;接收、保管全区有价值的档案资料;开发档案信息资源,编制检索工具;提供档案的查询利用;利用现代化手段对电子文件档案实施有效保护管理和利用,为开发区机关、企事业单位及社会公众提供文献、图书、信息的传递、开发、利用和转化等服务;监督和指导本区的档案工作;开发全区图书情报档案信息网络和电子文件处理系统。组织编写和续写经开区地方志。推动地方志的用志工作。负责编写、出版《天津经济技术开发区年鉴》。

1.持续发挥爱国主义教育基地作用,以弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化为主线,完善优质阅读推广品牌服务,开展未成年人阅读指导,推进覆盖全区的全民阅读工作。扩大服务品牌。围绕我们的节日、“世界读书日”、“全国科普日”等重要时间节点,推进泰系列、达系列、e堂科普等品牌服务活动,满足不同年龄段、不同层次读者的公共文化需求。

2.加强信息资源保障体系建设。优化馆藏数字资源结构,合理安排资金使用,提高馆藏质量和资源利用率,坚持纸质文献与数字资源并重、互补,挖掘大数据资源,对标行业规范及标准,开展图书精细化采访。

3.加强档案保管保护工作。开展对重要、老旧、破损纸质档案、声像档案、实物档案及地方文献等抢救修复及仿真复制,整理完善档案检索工具,更换老旧破损档案盒。

4.依法开展档案开放鉴定工作。依据《中华人民共和国档案法》、《各级国家档案馆开放档案办法》等法律规定,健全档案开放工作机制,明确任务分工,组织档案鉴定工作组成员,审慎划控,分期分批实施档案开放鉴定初审、复审、集体评议(终审)及鉴定审批,有序推动档案开放工作。

5.切实加强档案安全管理。严格落实档案安全责任制,提高档案安全风险管控水平。严格执行《档案库房管理制度》、《档案查阅利用制度》、《档案开放鉴定划控范围》等相关制度,严格履行档案安全报名职责,确保档案库房符合“十防”标准。

6.巩固高端决策参考服务优势,对现有政府决策简报类刊物在呈现形式和推广渠道方面研究推陈出新,提高刊物品质,提升用户体验,继续探索对自建知识服务品牌“泰达视野”的形式及内容进行创新优化。

7.加强园区、分馆和基层服务点文献支持力度,做好2025年滨海新区公共图书馆数字资源联采联建、联合服务工作。

8.深入开发利用馆藏档案资源。深入挖掘经开区改革开放历史,丰富档案文化产品,做好“泰达记忆”“泰达故事”“泰达档案”宣传服务,开展“图说泰达”图片和视频收集,完成《开发区大事记》等编研材料续写,继续实施经开区工业记忆口述档案采集工程,完善经开区重大活动档案采集流程,传承泰达精神,厚植泰达情怀,进一步激发千部群众干事创业斗志。

9.全力打造档案文化精品。开展与外省市志办交流、借鉴,建设完成地方志展示查阅中心。持续优化《年鉴编目方案》版式设计,提升年鉴稿源质量。

10.全力做好“美丽滨城•会客厅”、产业交流中心及区情区史教育展厅讲解,充分展示滨海新区及经开区辉煌历程、建设成就及未来愿景,激发干部群众干事创业精神,打造城市“新名片”。

二、机构设置情况

本部门内设12个职能处室;下辖0个预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括:天津经济技术开发区档案馆本级。

第二部分2025年部门预算情况说明

 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3204.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出2880.81万元、公共安全支出0万元。本部门2025年收支总预算3204.31万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入3204.31万元,与2024年预算相比减少121.67万元,主要原因是压减预算支出。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算2880.81万元,占89.9%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算3204.31万元,与2024年预算相比减少121.67万元,主要原因是压减预算支出。其中:基本支出2753.81万元,占85.94%;项目支出450.5万元,占14.06%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算3204.31万元,与2024年预算相比减少121.67万元,主要原因是压减预算支出。收入包括:一般公共预算拨款收入3204.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算3204.31万元,与2024年预算3325.98万元相比减少121.67万元,主要原因是压减预算支出。支出包括:一般公共服务支出2880.81万元、公共安全支出0万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门2025年一般公共预算支出3204.31万元,与2024年预算相比减少121.67万元,主要原因是压减预算支出。

(二)具体情况

“一般公共服务类支出(类)”3204.31万元,与2024年预算相比减少121.67万元,主要原因是压减预算支出,其中:

1.“一般公共服务支出”类127万元,与2024年预算相比减少323万元,主要原因是压减预算支出,其中:

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)112万元,包括:

一般行政管理事务(项)112万元,主要用于信息化系统运维支出;

档案事务(款)15万元,包括档案馆(项)15万元,主要用于档案项目支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)323.5万元,包括:

文化和旅游(款)323.5万元,包括群众文化(项)323.5万元,主要用于图书馆项目支出;

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出3204.31万元,与2024年预算相比减少121.67万元,主要原因是压减公共预算。其中:

人员经费2647.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费106.42万元,主要包括:办公费、水费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.5万元,与2024年预算相比增加0.25万元,主要原因是因业务需要,增加公务接待经费。

具体情况:

(一)2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门未安排因公出国(境)费预算。

(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门未安排公务用车购置及运行费预算;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门未安排公务用车购置费。

(三)2025年公务接待费预算0.5万元,与2024年预算相比增加0.25万元,主要原因是因业务需要,增加公务接待经费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2025年机关运行经费预算106.42万元,包括办公费6万元、印刷费5万元,手续费0.2万元,水费3万元,邮电费4万元,差旅费5.2万元,维修(护)费10.8万元,公务接待费0.5万元,劳务费1万元,委托业务费12万元,其他交通费32.02万元,会议费1万元,培训费1万元,其他商品和服务支出18.7万元,办公设备购置6万元。

(二)政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算347.74万元,其中:政府采购货物支出65.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出279.3万元。主要项目是:公用定额5.44万元、图书工作专项342.3万元、免费开放专项3万元。

(三)国有资产占用情况

截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括无。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额450.5万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(注意:“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外,各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。)

第四部分2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

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