天津经济技术开发区消防救援支队2025年部门预算

发布日期:2025-02-09 10:20 来源:天津经济技术开发区消防救援支队
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第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分概况

一、主要职责

天津经济技术开发区消防救援支队在天津市消防救援总队和天津经济技术开发区管委会的领导下,主要承担天津经济技术开发区综合性消防救援工作,负责指挥调度相关灾害事故救援行动,重要会议、大型活动消防安全保卫工作;承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作,依法行使消防安全综合监管职能,推动落实消防安全责任制;参与拟订消防专项规划,参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施;负责消防安全宣传教育,组织指导社会消防力量建设;负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥,参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务;完成总队和天津市经济技术开发区管委会交办的相关任务。

二、机构设置情况

从预算单位构成看,天津经济技术开发区消防救援支队预算单位包括:天津经济技术开发区消防救援支队,无下辖单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括:天津经济技术开发区消防救援支队。

第二部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入12700万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元。本部门2025年收支总预算12700万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入12700万元,与2024年预算相比增加100万元,主要原因是人员变动调整的人员经费。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算12700万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算12700万元,与2024年预算相比增加100万元,主要原因是人员变动调整的人员经费。其中:基本支出11200万元,占88.19%;项目支出1500万元,占11.81%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算12700万元,与2024年预算相比增加100万元,主要原因是人员变动调整的人员经费。收入包括:一般公共预算拨款收入12700万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算12700万元,与2024年预算相比增加100万元,主要原因是人员变动调整的人员经费。支出包括:一般公共服务支出12700万元、公共安全支出0万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门2025年一般公共预算支出12700万元,与2024年预算相比增加100万元,主要原因是人员变动调整的人员经费。

(二)具体情况

1、“一般公共预算支出”12700万元,与2024年预算相比增加100万元,主要原因是人员变动调整的人员经费,其中:

“消防事务”12700万元,包括:“经费补贴”11200万元,主要用于消防救援人员及政府专职消防员和消防文员等相关经费;“驻区单位专项(车辆装备专项)”1500万元,主要用于2025年装备器材购置及结转2024年消防车辆、装备器材等相关经费。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排基本支出。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:

(一)2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

(三)2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

本部门2025年未安排政府采购预算。

(三)国有资产占用情况

截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆102辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车84辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车18辆,其他用车主要包括公务用车18辆。单价(账面原值)100万以上的设备4台(套)。

(四)预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额12700万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表为空表。

2.本部门2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3.本部门2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

4.本部门2025年国有资本经营预算支出预算表为空表。

5.本部门2025年财政拨款政府采购预算表为空表。

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