天津经济技术开发区电子信息产业促进局

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天津经济技术开发区电子信息产业促进局2023年预算编制说明及一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

发布日期:2023-03-17 09:43 来源:电子信息产业促进局
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名称:天津经济技术开发区电子信息产业促进局2023年预算编制说明及一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

发布机构: 电子信息产业促进局

  • 索引号:133-8111-2023-00001

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  • 发文日期: 2023-03-17

天津经济技术开发区电子信息产业促进局2023年预算编制说明

一、主要职责

天津经开区电子信息局主要职责是:

(一)贯彻执行国家、天津市、滨海新区有关招商引资、经济技术协作的方针、政策,研究制定本局招商引资业务范围内的产业发展规划及具体政策和配套措施。

(二)负责在本局业务范围内贯彻管委会外资、国资、民资“三资并重”的招商工作战略方针,开拓并维护各级政府、企业、中介代理机构等所有项目渠道资源,协调驻外机构,进行经开区区区域招商引资推广工作。

(三)负责电子信息产业,包括汽车电子、集成电路及芯片、工业互联网、5G通信等新技术及应用、新型电子产品、工业互联网及电子信息服务等相关领域的招商引资工作,策划和制定专业化的招商活动计划、方案并组织实施。

(四)负责在本局业务范围内投资项目考察团组和已投资企业增资、扩产等项目的接待、跟踪、联络工作。

(五)负责在本局业务范围内投资和增资项目谈判,向管委会提出谈判方案建议,并具体实施管委会决策。

(六)负责本领域安全生产管理,从行业规划、产业政策、法规标准等方面加强本领域安全生产工作,指导督促企业加强安全管理。

(七)贯彻落实本部门全面从严治党主体责任,严格落实基层党建工作任务,发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

(八)承办党委委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

我局内设综合科、通信产业科、集成电路科、应用电子科、工业互联网产业科,共5个职能科室。

三、预算草案编制情况

(一)收入预算情况说明

部门收入预算46092.98万元,与2022年预算相比减少12827.02万元。其中,本年收入合计46092.98万元,与2022年预算相比减少12827.02万元,包括财政拨款预算收入46092.98万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元;上年结转和结余0万元。

(二)支出预算情况说明

部门支出预算46092.98万元,与2022年预算相比减少12827.02万元,其中:

行政运行(商贸事务)科目支出925.06万元,主要用于人员经费支出和基本支出;

招商引资科目支出167.92万元,主要用于开展招商引资各项工作的经费支出;

其他制造业科目支出42000万元,主要用于支付制造业企业专项资金;

其他涉外发展服务科目支出3000万元,主要用于支付服务业企业专项资金。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2023年安排机关运行经费预算15.3万元,包括办公费5万元、水费0.3万元、邮电费0.1万元、差旅费0.3万元、培训费0.3万元、维修(护)费0.4万元、其他交通费0.5万元、因公出国(境)费用1.5万元、办公设备购置5.4万元、其他商品和服务支出1.5万。

(二)政府采购情况

本部门2023年安排政府采购预算44.4万元,其中:政府采购货物支出5.4万元、政府采购服务支出39万元。主要项目是:电子信息专题报告服务。(该项目为2018年政府采购项目)

(三)国有资产占用情况

截至2022年底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2023年,本单位实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算金额45167.92万元。

(五)专业性词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六)关于空表的说明

1.本单位2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

电子信息产业促进局2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排40.42万元,与2021年预算相比增加28.42万元,主要原因是因公出国(境)费预算增加。具体情况:

一、2023年因公出国(境)费预算30.42万元,与2022年预算相比增加30.42万元,主要原因是2022年未安排因公出国(境)费预算。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2022年执行相比减少0万元,主要原因是未安排公务用车运行费用预算;公务用车购置费0万元,与2021年执行相比减少0万元,主要原因是未安排公务用车购置费用预算。

三、2023年公务接待费预算10万元,与2022年预算相比减少2万元,主要原因是按照财政要求减少公务接待费预算。

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