目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算总表的说明
二、关于2024年收入预算总表的说明
三、关于2024年支出预算总表的说明
四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明
五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算表
一、 2024年收支预算总表
二、 2024年收入预算总表
三、 2024年支出预算总表
四、 2024年财政拨款收支预算总表
五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、 2024年财政拨款政府采购预算表
十、 2024年项目支出预算表
十一、2024年国有资本经营预算支出预算表
十二、2024年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
装备及智能制造产业促进局主要职责是:
1.贯彻执行国家、天津市、滨海新区有关招商引资、经济技术协作的方针、政策,研究制定本局业务范围内的产业发展规划及招商引资的具体政策和配套措施。
2.负责在本局业务范围内贯彻管委会外资、国资、民资“三资并重”的招商工作战略方针,开拓并维护各级政府、企业、中介代理机构等所有项目渠道资源,协调驻外机构,进行经开区区域招商引资推广工作。
3.负责汽车产业各领域、高端装备制造业与智能制造相关的技术应用及新兴产业的招商引资工作,聚焦汽车及新能源汽车、智能装备、人工智能、物联网与大数据等行业发展,注重产业创新融合,促进区域汽车产业及装备制造业高质量发展。负责新投和增资项目的谈判工作,向管委会提出谈判方案建议,并具体实施管委会决策。
4.负责本局业务范围内投资项目考察团组接待、跟进、联络工作。策划和实施本局业务相关或管委会交办的产业论坛、专业化招商推介以及平台搭建等活动。
5.负责本领域安全生产管理,从行业规划、产业政策、法规标准等方面加强本领域安全生产工作,指导督促企业加强安全管理。
6.贯彻落实本部门全面从严治党主体责任,严格落实基层党建工作任务,发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
7.承办党委、管委会交办的其他事项。
二、机构设置情况
装备及智能制造产业促进局内设7个职能科室。分别是:
综合科、装备产业科、智能应用科、工业物联网科、汽车产业科、汽车新能源科、智能网联科。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算总表的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入58255.12万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 元、上年结转和结余 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 1655.12 万元、资源勘探工业信息等支出56600万元。本部门2024年收支总预算 58255.12 万元。
二、关于2024年收入预算总表的说明
本部门2024年部门预算收入 58255.12万元,与2023年预算相比减少 33264.15万元,主要原因是相关预算支出减少。其中:上年结转和结余 0 万元,占 0 %;一般公共预算58255.12万元,占100%;政府性基金预算0 万元,占 0 %;国有资本经营预算 0 万元,占 0 %;纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元,占 0 %;其他事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 万元,占 0 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
三、关于2024年支出预算总表的说明
本部门2024年支出预算 58255.12万元,与2023年预算相比减少33264.15万元,主要原因是相关预算支出减少。其中:基本支出 1355.12万元,占 2.33 %;项目支出56900万元,占 97.67 %;经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2024年财政拨款收入预算58255.12万元,与2023年预算相比减少33264.15万元,主要原因是相关预算支出减少。收入包括:一般公共预算拨款收入58255.12万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、上年财政结转和结余 0 万元。2024年财政拨款支出预算58255.12万元,与2023年预算相比减少33264.15万元,主要原因是相关预算支出减少。支出包括:一般公共服务支出 1655.12 万元、资源勘探工业信息等支出56600万元。
五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
(一)总体情况
本部门2024年一般公共预算支出58255.12万元,与2023年预算相比减少33264.15元,主要原因是政相关预算支出减少。
(二)具体情况
1. “一般公共服务支出(类)”1655.12万元,与2023年预算相比增加135.85万 元,主要原因是调增相关经费预算 ,其中:
“商贸事务(款)” 1655.12 万元,包括:“行政运行(项)” 1355.12万元,主要用于人员工资及公用支出 ;“招商引资(项)” 300 万元,主要用于日常招商工作、汽车产业招商引资与信息服务项目及新能源与智能网联汽车相关领域服务项目的政府采购服务专项。
2.“资源勘探工业信息等支出(类)” 56600万元,与2023年预算相比减少24900万元,主要原因是根据实际情况,调减相关资金。其中:“制造业(款)” 56600万元,包括:“其他制造业支出(项)”56600万元,主要用于拨付制造业专项兑现资金。
六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本部门一般公共预算基本支出1355.12万元,与2023年预算相比增加 18.57万元,主要原因是调增相关经费预算。其中:
人员经费1315.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费39.58万元,主要包括:办公费、水费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2024年一般公共预算“三公”经费安排 5万元,与2023年预算相比减少 89.72 万元,主要原因是根据经开区“三公”经费统筹管理的有关要求,调减我单位“三公”经费预算。
具体情况:
(一)2024年因公出国(境)费预算 5 万元,与2023年预算相比减少79.72万元,主要原因是按照“三公”经费统筹管理的有关要求,调减我单位因公出国(境)费支出预算。
(二)2024年公务用车购置及运行费预算 0 万元,其中公务用车运行费0万元,与2023年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是本部门未安排公务用车购置及运行费;公务用车购置费 0 万元,与2023年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是我部门未安排公务用车购置费。
(三)2024年公务接待费预算 0 万元,与2023年预算相比减少 10 万元,主要原因是按照“三公”经费统筹管理的有关要求,调减我单位公务接待费支出预算。
八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2024年智能制造局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明
2024年智能制造局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2024年智能制造局1家行政单位的机关运行经费预算 39.58 万元,包括办公费 10.5 万元、手续费0.3万元、水费 1.5 万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、因公出国(境)费5万元,维修(护)费0.5万元、其他交通费16.88万元,其他商品和服务支出1.5万元、办公设备购置1.9万元。
(二)政府采购情况
本部门2024年安排政府采购预算202.39万元,其中:政府采购货物支出2.39万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 200万元。主要项目是:汽车产业招商引资与信息服务专项项目100万元、新能源与智能网联汽车相关领域服务专项项目 100万元。
(三)国有资产占用情况
截至2023年底,本部门各单位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备 0 台(套),单价100万元以上的专用设备 0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
本部门2024年实行绩效目标管理的项目 4 个,涉及预算金额56900万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算表
一、2024年收支预算总表
二、2024年收入预算总表
三、2024年支出预算总表
四、2024年财政拨款收支预算总表
五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2024年财政拨款政府采购预算表
十、2024年项目支出预算表
十一、2024年国有资本经营预算支出预算表
十二、2024年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
2、本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。