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天津经济技术开发区新经济促进局2021年部门预算编制说明及一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

发布日期:2021-09-24 20:11 来源:新经济促进局
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名称:天津经济技术开发区新经济促进局2021年部门预算编制说明及一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

发布机构: 新经济促进局

  • 索引号:57-14071-2021-00001

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  • 发文日期: 2021-09-24

天津经济技术开发区新经济促进局2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

新经济促进局是天津经济技术开发区管委会的行政机关,主要工作职能:

1.贯彻执行国家、天津市、滨海新区有关招商引资、经济技术协作的方针、政策,研究制定本局业务范围内的产业发展规划及招商引资的具体政策和配套措施。

2.负责本局业务范围内贯彻管委会外资、国资、民资“三资并重”的招商工作战略方针,开拓并维护各级政府、企业、中介代理机构等所有项目渠道资源,协调驻外机构,进行开发区区域招商引资推广工作。

3.负责在本局业务方向上投资项目考察团组和已投资项目增资的接待、跟踪、联络和谈判工作,向管委会提出谈判方案建议,并具体实施管委会决策。

4.负责统筹和协调新物流、数字创意、未来医疗、金融科技等重要新经济领域的行业监管及政策服务创新。

5.负责本领域安全生产管理,从行业规划、产业政策、法规标准等方面加强本领域安全生产工作,指导督促企业加强安全管理。

6.贯彻落实本部门全面从严治党主体责任,严格落实基层党建工作任务,发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

7.承办党委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

新经济促进局内设6个科室,无下辖预算单位。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算  1201.6 万元,与2020年预算相比减少  160.47  万元。其中,本年收入合计  1201.6  万元,与2020年预算相比减少  160.47 万元,包括财政拨款预算收入  1201.6  万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、事业预算收入 0 万元、经营预算收入 0 万元、上级补助预算收入 0  万元、附属单位上缴预算收入 0 万元、投资预算收益 0  万元、其他预算收入 0  万元;上年结转和结余  0 万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算 1201.6 万元,与2020年预算相比减少 160.47 万元,其中:行政运行科目支出 1052.6 万元,主要用于 发放人员工资、日常办公支出 ;

一般行政管理事务科目支出 14 万元,主要用于 支付办公用房租赁费 ;

招商引资科目支出 135 万元,主要用于 开展招商活动  。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算 15 万元,包括其他工资福利支出2.8万元、办公费1.8万元,水费1万元,电费0.5万元,邮电费3万元,维修费2万元,培训费0.2万元,其他商品和服务支出0.5万元,办公设备购置3.2万元。

(二)政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算 17.2 万元,其中:政府采购货物支出 3.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14 万元。主要项目是:公用定额 3.2 万元,办公用房项目 14 万元。

(三)国有资产占用情况

截至2020年底,本部门各单位共有车辆  0  辆,其中:其中:副部(省)级及以上领导用车 0  辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车 0  辆、其他用车  0 辆,其他用车主要包括  0  。单价50万元以上的通用设备  0  台(套),单价100万元以上的专用设备  0  台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2021年,本部门实行绩效目标管理的项目 3 个,涉及预算金额 149 万元。

(五)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六)关于空表的说明

1.本部门2021年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

天津经济技术开发区新经济促进局2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排 15 万元,与2020年执行相比减少 0 万元,主要原因是  人员、工作业务无变化  。具体情况:

一、2021年因公出国(境)费预算 0 万元,与2020年执行相比减少 0 万元,主要原因是 疫情原因,未安排出国活动。

二、2021年公务用车购置及运行费预算 0 万元,其中公务用车运行费 0  万元,与2020年执行相比减少  0  万元,主要原因是   本单位不涉及公务用车  ;公务用车购置费  0  万元,与2020年执行相比减少   0   万元,主要原因是  本单位不涉及公务用车  。

三、2021年公务接待费预算  15 万元,与2020年执行相比减少   0   万元,主要原因是 人员、工作业务无变化  。

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