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天津经济技术开发区​新经济促进局2024年部门预算编制说明及一般公共预算“三公”经费支出情况说明

发布日期:2024-02-06 16:13 来源:新经济促进局
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名称:天津经济技术开发区​新经济促进局2024年部门预算编制说明及一般公共预算“三公”经费支出情况说明

发布机构: 新经济促进局

  • 索引号:113-8175-2024-00001

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  • 发文日期: 2024-02-06

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、天津市、滨海新区有关招商引资、经济技术协作的方针、政策,负责数字经济、“互联网+”等新经济产业相关领域的招商引资、行业监管等工作,研究制定本单位业务范围内的产业发展规划及招商引资的具体政策和配套措施。

2.负责落实党委、管委会招商引资整体工作部署,制定招商引资工作计划,分解和落实目标任务。

3.负责开发和吸引符合我区产业发展的高质量项目,完成党委、管委会下达的各项招商指标。

4.负责开拓并维护政府、企业、中介等各项招商渠道,与国内外咨询机构建立业务联系。

5.负责了解掌握国家、天津市、滨海新区的相关政策和经济动态,加强产业发展动态分析,为党委、管委会招商决策提供信息参考。

6.负责组织开展招商相关的信息收集、对外联络、项目开发、项目洽谈、合作协议签订等各类招商引资工作。

7.负责协调职能部门和有关单位,做好招商项目的跟踪服务工作,推动投产运营。

8.负责本领域安全生产管理,从行业规划、产业政策、法规标准等方面加强本领域安全生产工作,指导督促企业加强安全管理。

9.贯彻落实本单位全面从严治党主体责任,严格落实基层党建工作任务,发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

10.完成党委、管委会交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

新经济促进局内设 5 个职能科室;无下辖预算单位。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 74062.956 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 元、上年结转和结余 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 362.956 万元、科学技术支出 26700万元、商业服务业等支出 47000 万元。本部门2024年收支总预算 74062.956 万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入 74062.956 万元,与2023年预算相比减少 16286.814 万元,主要原因是 减少政策兑现专项预算 。其中:上年结转和结余 0 万元,占 0 %;一般公共预算 74062.956 万元,占 100 %;政府性基金预算 0 万元,占 0 %;国有资本经营预算 0 万元,占 0 %;纳入财政专户的教育收费拨款 0  万元,占 0 %;其他事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。

三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算 74062.956 万元,与2023年预算相比减少16286.814 万元,主要原因是 减少政策兑现专项预算 。其中:基本支出 262.956 万元,占 0.36 %;项目支出 73800 万元,占 99.64 %;经营支出 0   万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2024年财政拨款收入预算 74062.956 万元,与2023年预算相比减少 16286.814 万元,主要原因是 减少政策兑现专项预算 。收入包括:一般公共预算拨款收入 74062.956 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 0 万元。2024年财政拨款支出预算 74062.956 万元,与2023年预算相比减少 16286.814 万元,主要原因是 减少政策兑现专项预算 。支出包括:一般公共服务支出 362.956 万元、科学技术支出 26700万元、商业服务业等支出 47000万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门2024年一般公共预算支出 74062.956 万元,与2023年预算相比减少 16286.814 元,主要原因是 减少政策兑现专项预算 。

(二)具体情况

1. “一般公共服务支出(类)” 362.956 万元,与2023年预算相比增加减少 13.186 元,主要原因是 1名人员升职工资增加 ,其中:

“商贸事务(款)” 362.956 万元,包括:“行政运行(项)” 262.956 万元,主要用于 人员工资及公用支出 ;“招商引资(项)” 100 万元,主要用于 日常招商工作 。

2.“科学技术支出(类)” 26700 万元,与2023年预算相比增加 14324 元,主要原因是 增加人才专项兑现资金 ,其中:

“技术研究与开发(款)” 26700 万元,包括:“其他技术研究与开发支出(项)” 26700 万元,主要用于 拨付人才专项兑现资金 。

3.“商业服务业等支出(类)” 47000 万元,与2023年预算相比减少 30642 元,主要原因是 减少现代服务业兑现资金 ,其中:

“涉外发展服务支出(款)” 26700 万元,包括:“其他涉外发展服务支出(项)” 26700 万元,主要用于 拨付现代服务业专项兑现资金 。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 262.956 万元,与2023年预算相比增加13.186 万元,主要原因是 1名人员升职工资增加 。其中:

人员经费 246.88 万元,主要包括:授薪内人员经费。

公用经费 16.076 万元,主要包括:日常公用经费支出。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元,与2023年预算相比减少 10 万元,主要原因是 根据经开区“三公”经费统筹管理的有关要求,调减我单位“三公”经费预算 。    

具体情况:

(一)2024年因公出国(境)费预算 0 万元,与2023年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 无 。

(二)2024年公务用车购置及运行费预算 0 万元,其中公务用车运行费 0 万元,与2023年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 无  ;公务用车购置费 0 万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是  无  。

(三)2024年公务接待费预算  0  万元,与2023年预算相比增加减少  10 万元,主要原因是  根据经开区“三公”经费统筹管理的有关要求,调减我单位公务接待费预算  。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年天津经济技术开发区新经济促进局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年天津经济技术开发区新经济促进局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2024年天津经济技术开发区新经济促进局1家行政单位的机关运行经费预算 16.076 万元,包括办公费 4.5 万元、水费 2 万元、差旅费 1.1万元、维修(护)费 1.5 万元、其他交通费 3.576 万元、其他商品和服务支出 3 万元、办公设备购置 0.4万元。

(二)政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算 20.1 万元,其中:政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.7 万元。主要项目是:公用定额 0.4 万元,招商费项目 19.7 万元。

(三)国有资产占用情况

截至2023年底,本部门各单位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备 0 台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目 3 个,涉及预算金额73800万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、 本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。

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