目 录
第一部分概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分2025年部门预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
二、关于收入预算总表的说明
三、关于支出预算总表的说明
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2025年部门预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
第一部分概况
一、主要职责
(一)负责为符合援助条件的公民和企业职工提供法律援助服务。
(二)负责接待来访法律咨询工作。
(三)负责拟定法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。
(四)负责拟定全区公共法律服务体系规划并组织实施。
(五)参与管委会信访与法律援助一体化工作。
(六)参与综治信访维稳工作。
二、机构设置情况
本部门内设1个职能处室;分别是:法律援助工作科。无下辖预算单位。
纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.法律援助中心部门本级
第二部分2025年部门预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入407.75万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出407.75万元。本部门2025年收支总预算407.75万元。
二、关于收入预算总表的说明
本部门2025年部门预算收入407.75万元,与2024年预算相比减少83.73万元,主要原因是人员经费有所减少,项目经费根据全年工作调整减少支出。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算407.75万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于支出预算总表的说明
本部门2025年支出预算407.75万元,与2024年预算相比减少83.73万元,主要原因是人员经费有所减少,项目经费根据全年工作调整减少支出。其中:基本支出371.75万元,占91.18%;项目支出36万元,占8.82%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
本部门2025年财政拨款收入预算407.75万元,与2024年预算相比减少83.73万元,主要原因是人员经费有所减少,项目经费根据全年工作调整减少支出。收入包括:一般公共预算拨款收入407.75万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算407.75万元,与2024年预算相比减少83.73万元,主要原因是人员经费有所减少,项目经费根据全年工作调整减少支出。支出包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出407.75万元。
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
(一)总体情况
本部门2025年一般公共预算支出407.75万元,与2024年预算相比减少83.73万元,主要原因是人员经费有所减少,项目经费根据全年工作调整减少支出。
(二)具体情况
1、“公共安全支出”407.75万元,与2024年预算相比减少83.73万元,主要原因是人员经费有所减少,项目经费根据全年工作调整减少支出,其中:
“司法”407.75万元,包括:“公共法律服务”36万元,主要用于指派法律援助案件补贴、公共法律服务法律咨询、法律服务、法律宣传等工作;“事业运行”371.75万元,主要用于人员工资、必要的日常办公经费等。
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本部门一般公共预算基本支出371.75万元,与2024年预算相比减少74.73万元,主要原因是人员经费有所减少。
其中:
人员经费359.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、就干实业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金。
公用经费12.01万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2024年预算相比无变化,主要原因是不安排“三公"经费支出。
具体情况:
(一)2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比无变化,主要原因是不安排“三公"经费支出。
(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比无变化,主要原因是不安排“三公"经费支出;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比无变化,主要原因是不安排“三公"经费支出。
(三)2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比无变化,主要原因是不安排“三公"经费支出。
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2025年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
本部门2025年未安排政府采购预算。
(三)国有资产占用情况
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车辆,其他用车主要包括无。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
本部门2025年实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额36万元。
第三部分名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2025年部门预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。
4.本部门2025年财政拨款政府采购预算表为空表。