天津经济技术开发区基本建设管理办公室

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天津经济技术开发区基本建设管理办公室部门2025年部门预算

发布日期:2025-02-08 14:12 来源:基本建设管理办公室
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名称:天津经济技术开发区基本建设管理办公室部门2025年部门预算

发布机构: 基本建设管理办公室

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  • 主题分类: 综合政务,政务公开

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  • 成文日期:

  • 发文日期: 2025-02-08

目  录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分概况

一、主要职责

(一)负责政府投资非经营性公建项目、基础设施项目的新

建和改造等建设工作。

(二)负责组织项目策划、项目建议书、可行性研究报告、

专项资金的申请及募融管运退;项目入库、初步设计、相关评价、

规划、土地、施工等前期手续的办理和报批工作。

(三)负责组织项目方案设计、初步设计、施工图设计及报

审等工作。

(四)负责编制项目招标计划,组织招标、评标,确定中标

单位、审查签署合同。

(五)负责项目施工全过程管理工作。

(六)负责项目工程结算工作。

(七)负责项目竣工验收和整体移交及合同范围内的保修工

作。

(八)负责协助项目接收部门组织的对项目建设期间的节点

检查和竣工后的交接验收工作。

(九)负责建立基建管理会计总账、明细账,编制基建资金

年报、月报,核算基建工程费用,申请财政资金、核拨基建款项,

控制建设资金使用,资产转固等工作。

(十)负责本领域安全生产管理工作。

(十一)贯彻落实本部门全面从严治党主体责任,严格落实

基层党建工作任务,发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作

用。

(十二)完成党委、管委会交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

本部门内设1个职能处室;下辖0个预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.天津经济技术开发区基本建设管理办公室部门本级

2.天津经济技术开发区基本建设管理办公室

第二部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入13810.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余15970.38万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2568.56万元、城乡社区支出13007.66万元、住房保障支出200万元、其他支出14004.48万元。本部门2025年收支总预算29780.69万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入29780.69万元,与2024年预算相比减少26132.61万元,主要原因是相关预算管理方式变化,本单位预算减少所致。其中:上年结转结余15970.38万元,占53.63%;一般公共预算13810.31万元,占46.37%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算29780.69万元,与2024年预算相比减少26132.61万元,主要原因是相关预算管理方式变化,本单位预算减少所致。其中:基本支出70.31万元,占0.24%;项目支出29710.38万元,占99.76%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算29780.69万元,与2024年预算相比减少26132.61万元,主要原因是相关预算管理方式变化,本单位预算减少所致。收入包括:一般公共预算拨款收入13810.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余15970.38万元。2025年财政拨款支出预算29780.69万元,与2024年预算相比减少26132.61万元,主要原因是相关预算管理方式变化,本单位预算减少所致。支出包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2568.56万元、城乡社区支出13007.66万元、住房保障支出200万元、其他支出14004.48万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门2025年一般公共预算支出15705.91万元,与2024年预算相比减少7615.73万元,主要原因是相关预算管理方式变化,本单位预算减少所致。

(二)具体情况

1、“教育支出”10184.29万元,与2024年预算相比减少4216.03万元,主要原因是相关预算管理方式变化,本单位预算减少所致,其中:

“普通教育”2568.56万元,包括:“小学教育”2327.56万元,主要用于工程项目建设支出;“初中教育”41万元,主要用于工程项目建设支出;“高中教育”200万元,主要用于工程项目建设支出。

2、“城乡社区支出”13007.66万元,与2024年预算相比增加4086.34万元,主要原因是相关预算管理方式变化,本单位预算增加所致,其中:

“城乡社区管理事务”70.31万元,包括:“工程建设管理”70.31万元,主要用于基本支出;

“城乡社区公共设施”12937.35万元,包括:“其他城乡社区公共设施支出”12937.35万元,主要用于工程项目建设支出。

3、“住房保障支出”200万元,与2024年预算相比增加200万元,主要原因是相关预算管理方式变化,本单位预算增加所致,其中:

“城乡社区住宅”200万元,包括:“其他城乡社区住宅支出”200万元,主要用于工程项目建设支出。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出70.31万元,与2024年预算相比减少8.66万元,主要原因是相关预算管理方式变化,本单位预算减少所致。其中:

人员经费67.65万元,主要包括:…人员经费支出…。

公用经费2.66万元,主要包括:…公用经费支出…。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:

(一)2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是不安排因公出国活动。

(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是无公务用车;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是不安排购置公务用车。

(三)2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是不安排公务接待费用。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门政府性基金预算支出14004.48万元,与2024年预算相比增加(减少)18587.1945万元,主要原因是相关预算管理方式变化,本单位预算减少所致。

(二)具体情况

1、“其他支出”14004.48万元,与2024年预算相比增加(减少)18587.1945万元,主要原因是相关预算管理方式变化,本单位预算减少所致,其中:

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”14004.48万元,包括:“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”14004.48万元,主要用于工程项目建设支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

(一)总体情况

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算470万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出470万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是:天津市泰达实验小学东校区围墙改造项目150万元,京津冀协同发展-津潍高铁交叉道路供水管线新建项目(融义路-新金融大道)320万元。

(三)国有资产占用情况

截至2024年底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括无。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

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