目 录
第一部分概况
一主要职责
二、机构设置情况
第二部分2025年部门预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
二、关于收入预算总表的说明
三、关于支出预算总表的说明
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2025年部门预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
第一部分概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、天津市、滨海新区有关招商引资、经济技术协作的方针、政策,负责港产城融合、港航服务、数字经济、“互联网+”、平台经济以及商贸等现代服务业相关领域的招商引资工作,研究制定本单位业务范围内的产业发展规划及招商引资的具体政策和配套措施。
(二)负责落实党委、管委会招商引资整体工作部署,制定招商引资工作计划,分解和落实目标任务。
(三)负责开发和吸引符合我区产业发展的高质量项目,完成党委、管委会下达的各项招商指标。
(四)负责开拓并维护政府、企业、中介等各项招商渠道,与国内外咨询机构建立业务联系。
(五)负责了解掌握国家、天津市、滨海新区的相关政策和经济动态,加强产业发展动态分析,为党委、管委会招商决策提供信息参考。
(六)负责组织开展招商相关的信息收集、对外联络、项目开发、项目洽谈、合作协议签订等各类招商引资工作。
(七)负责协调职能部门和有关单位,做好招商项目的跟踪服务工作,推动投产运营。
(八)负责本领域安全生产管理,从行业规划、产业政策、法规标准等方面加强本领域安全生产工作,指导督促企业加强安全管理。
(九)贯彻落实本单位全面从严治党主体责任,严格落实基层党建工作任务,发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
(十)完成党委、管委会交办的其他各项工作。
二、机构设置情况
本部门内设6个职能科室;无下辖预算单位。
纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括:
天津经济技术开发区现代服务业促进局本级。
第二部分2025年部门预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入683.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出683.9万元、公共安全支出0万元。本部门2025年收支总预算1367.8万元。
二、关于收入预算总表的说明
本部门2025年部门预算收入683.9万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是机构改革,本部门为新组建单位。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算0万元,占0%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于支出预算总表的说明
本部门2025年支出预算683.9万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是机构改革,本部门为新组建单位。其中:基本支出583.9万元,占85.38%;项目支出100万元,占14.62%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
本部门2025年财政拨款收入预算683.9万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门为新组建单位。收入包括:一般公共预算拨款收入683.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算683.9万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是机构改革,本部门为新组建单位。支出包括:一般公共服务支出683.9万元、公共安全支出0万元。
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
(一)总体情况
本部门2025年一般公共预算支出683.9万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是机构改革,本部门为新组建单位。
(二)具体情况
1、“一般公共服务支出(类)”683.9万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是机构改革,本部门为新组建单位,其中:
“商贸事务(款)”683.9万元,包括“行政运行(项)”583.9万元,主要用于人员经费和公用经费支出;“招商引资(项)”100万元,主要用于日常工作招商经费支出。
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本部门一般公共预算基本支出683.9万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是机构改革,本部门为新组建单位。其中:
人员经费552.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴,基本养老保险、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费和住房公积金。
公用经费31.38万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、维修(护)费、因公出国(境)费、其他交通费等。
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排2万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是机构改革,本部门为新组建单位。具体情况:
(一)2025年因公出国(境)费预算2万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是机构改革,本部门为新组建单位。
(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门不涉及公务用车;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门不涉及公务用车。
(三)2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是经开区“三公”经费统筹管理,本部门为新组建单位。
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2025年的机关运行经费预算31.38万元,包括办公费9.8万元、印刷费1万元、手续费0.2万元、水费0.6万元、邮电费0.1万元、差旅费2.5万元、因公出国(境)费用2万元、维修(护)费0.5万元、培训费0.4万元、委托业务费3万元、其他交通费用7.83万元、其他商品和服务支出3.45万元。
(二)政府采购情况
本部门2025年安排政府采购预算1万元,其中:政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是:采购复印纸1万元。
(三)国有资产占用情况
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
本部门2025年实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额100万元。
第三部分名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2025年部门预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。